MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 441-460 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5334255 | 51892313 | PHOTO COPY | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 442 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5335255 | 46985395 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 699000 | 600000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 443 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 5337255 | 51888282 | Belanja Kursus/ Singkat/ Pelatihan BLUD Puskesmas Maospati | 24000000 | 12500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 444 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5338255 | 48330018 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah SEKRE | 3540000 | 2360000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 445 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5340255 | 46985391 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 694600 | 690000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 446 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5341255 | 47704829 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10000000 | 5436500 | 5436500 | 5436500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 447 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5342255 | 47702998 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 7200000 | 4168000 | 4168000 | 4168000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 448 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5343255 | 47704635 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 7046200 | 3484500 | 3484500 | 3484500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 449 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5344255 | 47704491 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2912500 | 1874500 | 1874500 | 1874500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 450 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5345255 | 47705999 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1800000 | 700000 | 700000 | 700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 451 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5346255 | 48082168 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 06 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 452 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5347255 | 48080541 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 05 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 453 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5348255 | 48079810 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 04 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 454 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5349255 | 48079326 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 03 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 455 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5350255 | 51918321 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 456 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5351255 | 48078830 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 02 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 457 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5352255 | 47707353 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 7000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 458 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5353255 | 48075567 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 01 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 459 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5354255 | 46528994 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - Pengadministrasi Perkantoran | 24868800 | 7803000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 460 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5356255 | 48092454 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengolah Data Dan Informasi - 22 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |