MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,861-4,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704610000 | 54414977 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1422000 | 1420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4862 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704764000 | 54445440 | Belanja Sewa Hotel | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4863 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704782000 | 54416106 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 17574000 | 1755000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4864 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704791000 | 54445286 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 5000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4865 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704810000 | 54416203 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4866 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704827000 | 54446647 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 711000 | 440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4867 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704839000 | 54446650 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 6000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4868 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704924000 | 54445540 | Materai | 1185000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4869 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704940000 | 55790442 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 25000000 | 22650000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4870 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704948000 | 55790441 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10000000 | 4842900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4871 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704951000 | 61051629 | Belanja Tagihan Air | 6825000 | 6467500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4872 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704957000 | 61051790 | Belanja Tagihan Listrik | 30846850 | 30768113 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4873 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704961000 | 61051512 | Belanja Tagihan Telepon | 6641700 | 1788781 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4874 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706274000 | 60928073 | Belanja Tagihan Listrik Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Silpa 2024 ) | 2573289 | 2573289 | 2573289 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4875 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10706626000 | 60927833 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1909800 | 1902000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4876 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706628000 | 60928035 | Belanja Tagihan Listrik Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 38203135 | 31416326 | 31416326 | 31416326 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4877 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10706647000 | 60912817 | Belana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 596000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4878 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706648000 | 54609260 | Belanja Tagihan Telepon Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 737465 | 640839 | 640839 | 640839 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4879 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706650000 | 60927710 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4880 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706653000 | 60927685 | Belanja Jasa Pelaksanaan TransaksiKeuangan Cek Giro Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |