MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,901-4,920 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707256000 | 54405794 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 322350 | 320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4902 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707259000 | 54403256 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1400000 | 602000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4903 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707262000 | 54403255 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1850000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4904 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707710000 | 54442786 | Belanja Tagihan Listrik ( Kelurahan Maospati) | 19482216 | 19426383 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4905 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707764000 | 54442785 | Belanja Tagihan Air (Kelurahan Maospati) | 1800000 | 912500 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4906 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707872000 | 54442784 | Belanja Tagihan Telepon ( Kelurahan maospati) | 1203700 | 909030 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4907 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10707931000 | 61655884 | Belanja Tagihan Air ((Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 54280000 | 49998784 | 49998784 | 49998784 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 4908 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10707955000 | 60980774 | Belanja Sewa Hotel (Bagian Kesra) | 33200000 | 24491000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4909 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10708377000 | 55050952 | Biaya Umum (Pengembangan Ruang CT Scan) | 14144500 | 174750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4910 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10709901000 | 60794740 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kelurahan Maospati) | 24000000 | 24000000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4911 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10710181000 | 56092226 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4912 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10710608000 | 54442944 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kelurahan Maospati) | 2000000 | 2000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4913 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10710620000 | 54442927 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman ( Kelurahan Maospati) | 1662500 | 1662500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4914 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10710687000 | 60962548 | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan (Wil. 1 Sub Jalan) | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4915 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10710690000 | 60888405 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (1.02.01.2.06.0002) | 15331750 | 8375750 | 8375750 | 8375750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4916 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10710853000 | 60889868 | Belanja Modal Mebel (1.02.01.2.06.0002) | 5500000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4917 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10710962000 | 54555095 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 5520000 | 2328000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4918 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10711079000 | 55163923 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (1.02.01.2.06.0003) | 19497200 | 18920750 | 18920750 | 18920750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4919 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10711263000 | 60399307 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1.02.01.2.06.0005) | 24195050 | 22565800 | 22565800 | 22565800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4920 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10712027000 | 55163777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (1.02.01.2.06.0005) | 8832000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |