MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 601-620 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5529255 | 47810083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 2584600 | 253600 | 253600 | 253600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 602 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5530255 | 47696741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 9815000 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 603 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5533255 | 47696740 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 1584900 | 792450 | 792450 | 792450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 604 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5535255 | 46301283 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 35455000 | 14634010 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 605 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5536255 | 51913450 | Belanja Makan dan MInum Aktivitas Lapangan | 3280000 | 1131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 606 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5537255 | 47737101 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 1890550 | 1890550 | 1890550 | 1890550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 607 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5538255 | 48726566 | Belanja BBM ,Materai dan Cek Giro BLUD | 17600000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 608 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5539255 | 48726566 | Belanja BBM ,Materai dan Cek Giro BLUD | 17600000 | 14603800 | 3659000 | 3659000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 609 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5540255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 610 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5541255 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 3165000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 611 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5542255 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 7164479 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 612 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5543255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1104450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 613 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5544255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 820000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 614 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5547255 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 615 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5548255 | 48729584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 990250 | 850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 616 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5549255 | 47990261 | [ bid bang mat ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 617 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5550255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 17280000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 618 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5551255 | 48731451 | Belanja Tagihan Air | 1000000 | 542750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 619 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5552255 | 48731257 | Belanja Tagihan Telepon | 1500000 | 455749 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 620 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5555255 | 48731034 | Belanja Tagihan Listrik | 84000000 | 14249106 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |