MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 621-640 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5556255 | 46252576 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 54971936 | 18299016 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 622 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5557255 | 48606379 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17200000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 623 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5558255 | 47990274 | [Bid Bang Mat] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 624 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5560255 | 46735613 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 282000 | 282000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 625 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5561255 | 46735607 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 626 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5562255 | 51916840 | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan | 27000000 | 12690000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 627 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5564255 | 48701678 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan (BLUD - Pkm Panekan) | 10450000 | 2861500 | 541000 | 541000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 628 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5565255 | 48722401 | Belanja Suku Cadang Kendaraan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 19000000 | 2356500 | 2356500 | 2356500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 629 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5566255 | 51917154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4194000 | 1398000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 630 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5567255 | 48727701 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD - Puskesmas Panekan) | 15000000 | 2070000 | 1870000 | 1870000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 631 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5568255 | 48724019 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 14035000 | 6482000 | 5737000 | 5737000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 632 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5569255 | 51916968 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 63849300 | 14219100 | 0 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 633 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5570255 | 48726575 | Belanja Minuman Untuk Aktivitas Lapangan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 8500000 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 634 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5571255 | 51914161 | Belanja Penggandaan dan Cetak (BLUD - Puskesmas Panekan) | 30000000 | 18720300 | 18720300 | 18720300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 635 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5572255 | 51913535 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 205500000 | 104850000 | 104850000 | 104850000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 636 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5573255 | 48736276 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 32000000 | 22550000 | 22550000 | 22550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 637 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 5574255 | 48735495 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (BLUD - Puskesmas Panekan) | 30000000 | 10638000 | 8533000 | 8533000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 638 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5575255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 639 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5576255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 640 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5577255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |