MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 781-800 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5766255 | 47664991 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 782 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5767255 | 47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 783 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5768255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 784 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5769255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 785 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5770255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 786 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5771255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 787 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5772255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 788 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5773255 | 47562966;47562952;47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 78780000 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 789 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5774255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 790 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5775255 | 47664991;47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1,Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 52520000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 791 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5776255 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 792 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5777255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 2665950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 793 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5778255 | 51912885 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 150360000 | 50745625 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 794 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5779255 | 52069729 | Belanja MAkan Minum Rapat (KIA) | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 795 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5780255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 547550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 796 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5781255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 2563000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 797 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5782255 | 52070938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1207500 | 1207500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 798 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5783255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 3914400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 799 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5784255 | 52076503 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 4372500 | 740000 | 740000 | 740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 800 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5785255 | 51020358;53174662 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Sidorejo | 10448000 | 7228400 | 7228400 | 7228400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |