MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,281-1,300 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012556000 | 52913171 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Puskesmas Parang | 15696000 | 3728000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1282 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012581000 | 52912929 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Puskesmas Parang | 3083450 | 3080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1283 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012618000 | 52913209 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Puskesmas Parang | 6000000 | 5000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1284 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012680000 | 52913239 | Belanja Pemeliharaan Puskesmas Parang | 104514000 | 37025000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1285 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012689000 | 52913533 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 7190000 | 7040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1286 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012738000 | 52913526 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4756000 | 4360000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1287 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012744000 | 52913524 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 9753750 | 9375000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1288 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012750000 | 52913522 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2141500 | 1995000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1289 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012752000 | 52913517 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 615772 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1290 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10015307000 | 48428384 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Bidang KB) | 86400000 | 6712691 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1291 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10015778000 | 53360494 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1 | 7433172 | 7432950 | 7432950 | 7432950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1292 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10017299000 | 48325836 | Belanja ATK (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 1949700 | 1949700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1293 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019343000 | 47958965 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 2000000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1294 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019347000 | 47958966 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 1000000 | 980000 | 980000 | 980000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1295 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019353000 | 53000387 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 70000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1296 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019361000 | 53001923 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2921000 | 1421000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1297 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019370000 | 47704491 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2912500 | 660000 | 660000 | 660000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1298 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019428000 | 47702998 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 7200000 | 3030450 | 3030450 | 3030450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1299 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019439000 | 47704635 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 7046200 | 2907000 | 2907000 | 2907000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1300 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019489000 | 48055205 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |