MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,421-1,440 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054441000 | 53223287 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 80858073 | 73412691 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1422 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054449000 | 53213818;46860163;46859781;46860397;46860229;46860048 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Monev Temuan APIP - BPK RI),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pemberantasan Korupsi),Belanja Jasa Tenaga Ahli - Penegakan Integritas,Belanja Jasa Tenaga Ahli (Perumusan Kebijakan Teknis),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Bimtek),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pendampingan dan Asistensi) | 120000000 | 22500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1423 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054454000 | 46860825;46860826 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 30690000 | 22295000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1424 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054458000 | 46860823;46860824 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6100900 | 3558600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1425 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054463000 | 46860814 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1800000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1426 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054469000 | 46860595;46860046;46860626 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pemberantasan Korupsi),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peralatan Rumah Tangga) | 36257500 | 13860000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1427 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054473000 | 46860609 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3000000 | 2999400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1428 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054480000 | 46860593;46860597 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Paket/Pengiriman (Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 6830000 | 2392900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1429 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054484000 | 46860044;46860399 | Belanja Sewa Hotel (Pemberantasan Korupsi),Belanja Sewa Hotel (Bimtek) | 37534000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1430 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056113000 | 48735107 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Sukomoro | 1400000 | 880506 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1431 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10056275000 | 52999399 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18460000 | 5603000 | 3833000 | 3833000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1432 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056316000 | 51883844 | Belanja Benda Pos BLUD Puskesmas Sukomoro | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1433 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056353000 | 52950237 | Belanja BMHP Gigi BLUD Puskesmas Sukomoro | 6870330 | 6862300 | 6862300 | 6862300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1434 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056380000 | 51900939 | Belanja Bahan Kimia BLUD Puskesmas Sukomoro | 22220000 | 1054500 | 1054500 | 1054500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1435 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056410000 | 51905770 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Sukomoro | 4345750 | 3926750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1436 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061389000 | 53737821 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI - PROKOPIM) | 2416500 | 2416500 | 2416500 | 2416500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1437 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061531000 | 53738112 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI - PROKOPIM) | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1438 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061572000 | 53737614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI - PROKOPIM) | 974000 | 832000 | 832000 | 832000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1439 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061683000 | 53740591 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 1574000 | 1408000 | 1408000 | 1408000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1440 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061737000 | 53739708 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 2567950 | 2423700 | 2423700 | 2423700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |