MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,681-1,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114184000 | 51916679 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SURVEILENS) | 5154400 | 5110000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1682 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114266000 | 51916667 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KESPRO) | 7689000 | 7590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1683 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114267000 | 53820767 | Belanja alat/Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1684 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114315000 | 51916642 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BUMIL) | 61512000 | 28980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1685 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10114362000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | 2200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1686 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114418000 | 51916630 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BERSALIN) | 2565500 | 2555000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1687 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10114446000 | 51916559 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (GIZI) | 6622500 | 6570000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1688 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114459000 | 53100957 | Belanja Modal Personal Computer (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 28000000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1689 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114478000 | 53100956 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone (JKN) Puskesmas Lembeyan | 16598000 | 16200000 | 16200000 | 16200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1690 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114484000 | 52075551 | Nasi Kotak | 7725000 | 7725000 | 7725000 | 7725000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1691 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10114491000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | 5957300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1692 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114524000 | 52075550 | Snack Kotak | 6582250 | 6582250 | 6582250 | 6582250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1693 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114543000 | 51911306 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1694 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114566000 | 52075416 | Snack Kotak | 50370200 | 9436500 | 9436500 | 9436500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1695 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114610000 | 51911274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3298500 | 3298500 | 3298500 | 3298500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1696 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114634000 | 51911294 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7206500 | 7183400 | 7183400 | 7183400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1697 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114649000 | 53155527 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Puskesmas Candirejo) | 45703944 | 40800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1698 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114658000 | 52075419 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24262000 | 24228000 | 24228000 | 24228000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1699 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114674000 | 51911333 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8388000 | 8388000 | 8388000 | 8388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1700 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114683000 | 53155461 | Belanja Modal Mebel (Puskesmas Candirejo) | 24469000 | 22900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |