MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,701-1,720 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114699000 | 53526748 | Peralatan Studio Video dan Film (Puskesmas Candirejo) | 8751800 | 8751800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1702 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114700000 | 53353738 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4026800 | 4020800 | 4020800 | 4020800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1703 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114713000 | 53353833 | Belanja Makanan dan minuman rapat | 9168550 | 9168550 | 9168550 | 9168550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1704 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114715000 | 53155266 | Belanja Modal Personal Computer (Puskesmas Candirejo) | 76219600 | 75350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1705 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114726000 | 53353790 | Belanja Makanan dan minuman rapat | 6875000 | 6595400 | 6595400 | 6595400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1706 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114781000 | 54082890 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 52425000 | 23067000 | 23067000 | 23067000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1707 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10114990000 | 47495899 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 175380000 | 152160000 | 152160000 | 152160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1708 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115514000 | 48730640 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kec. Maospati) | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1709 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115531000 | 53910903 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1710 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115536000 | 48730713 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Kec. Maospati) | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1711 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115545000 | 53910971 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Kec. Maospati) | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1712 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115555000 | 53910935 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Kec. Maospati) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1713 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10115870000 | 53518472 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.44) | 15378000 | 15378000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1714 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10115926000 | 53518597 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.46) | 68089200 | 68082600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1715 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10115999000 | 51899958 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 11739000 | 11728000 | 11728000 | 11728000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1716 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10116018000 | 47073287 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 160020000 | 160020000 | 160020000 | 160020000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1717 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10116024000 | 47073286 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1718 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10116624000 | 52076626;53518731 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (03.01) | 64381000 | 60380000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1719 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 10116846000 | 48053797 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3382800 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1720 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 10116875000 | 48711286 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2613550 | 2367790 | 2367790 | 2367790 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |