MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,361-1,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,921-2,940 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10117047000 | 39024830 | Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan BLUD ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo) | 1800000 | 1350000 | Paket Selesai |
| 2922 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118112000 | 38866892 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 53480000 | 50120000 | Paket Selesai |
| 2923 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167904000 | 40612408 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2100000 | 2100000 | Paket Selesai |
| 2924 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10235857000 | 41333075 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.34) | 6750000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 2925 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203223000 | 40886257 | Belanja Lembur (SET-DOKUMEN PERENCANAAN) | 6090000 | 4632000 | Paket Selesai |
| 2926 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10144188000 | 40916565 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 62764000 | 37282000 | Paket Selesai |
| 2927 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10241867000 | 41357095 | Belanja Lembur (Kesmas Kesra) | 15120000 | 15060000 | Paket Selesai |
| 2928 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174731000 | 41102265 | Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - FLS3N, Pekan Seni dan Minat Bakat) | 8750000 | 8750000 | Paket Selesai |
| 2929 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10208860000 | 41112348 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kec. Maospati (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 2930 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152750000 | 41144931 | Belanja Lembur (ACT-KEBIJAKAN) | 11520000 | 11520000 | Paket Selesai |
| 2931 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117078000 | 38920586 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 16000000 | 16000000 | Paket Selesai |
| 2932 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10117666000 | 38928502 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 9850000 | 8200000 | Paket Selesai |
| 2933 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10227313000 | 40882602 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 17500000 | 16931251 | Paket Selesai |
| 2934 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143142000 | 40898618 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Lembur | 8970000 | 8910000 | Paket Selesai |
| 2935 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117377000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 2936 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10198065000 | 39046731 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BOK Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 161120000 | 118300000 | Paket Selesai |
| 2937 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197437000 | 38930058 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.16) | 600000 | 480000 | Paket Selesai |
| 2938 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222444000 | 41298848 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Dokumen Perencanaan PD) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2939 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119796000 | 38831703 | Belanja Lembur ( Pembinaan penatausahaan keuangan ) | 27090000 | 6936000 | Paket Selesai |
| 2940 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197440000 | 38930172 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.21) | 6780000 | 6740000 | Paket Selesai |