MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,381-2,400 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537733000 | 53350630 | Belanja Penerangan Lapangan Kelurahan Plaosan | 93000000 | 90634000 | 90634000 | 90634000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2382 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537748000 | 51858580 | Pembangunan Talud Jalan RW 03, RW 07, Dan Pavingisasi RW 01, RW 02 Kelurahan Plaosan | 195000000 | 192556000 | 192556000 | 192556000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2383 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537751000 | 51858570 | Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 85000000 | 83581000 | 83581000 | 83581000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2384 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10538337000 | 48428056 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2385 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10539732000 | 53244777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9125850 | 9111250 | 9111250 | 9111250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2386 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10539812000 | 48200230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1582000 | 1582000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2387 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540267000 | 48201313 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6136850 | 6136850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2388 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540286000 | 47730297 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 8645000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2389 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540331000 | 48198198 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 16025000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2390 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540358000 | 47731856 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 19907500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2391 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540435000 | 47730315 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 8277500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2392 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5880255 | 48728717;60845342 | Belanja Tagihan Telepon ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 561318 | 561318 | 561318 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2393 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178870000 | 54005861 | Belanja Tenaga Kebersihan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2394 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178879000 | 54005757 | Belanja Tenaga Kebersihan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2395 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178889000 | 54005625 | Belanja Tenaga Kebersihan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2396 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178924000 | 54005434 | Belanja Tenaga Supir 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2397 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178929000 | 54005915 | Belanja Tenaga Supir 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2398 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178934000 | 54005967 | Belanja Tenaga Caraka (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2399 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178939000 | 54005500 | Belanja Tenaga Keamanan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2400 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178955000 | 54005216 | Belanja Tenaga Keamanan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,941-2,960 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117076000 | 38920802 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2942 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232346000 | 38832417 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7280000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2943 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203856000 | 38794266 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (SET-ALAT KANTOR) | 2000000 | 250000 | Paket Selesai |
| 2944 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117889000 | 38867112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Parang) | 9680000 | 8000000 | Paket Selesai |
| 2945 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240440000 | 38904148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Petugas Keg. BOK | 2640000 | 2640000 | Paket Selesai |
| 2946 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181595000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2947 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160881000 | 39321932 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia BLUD - Puskesmas Takeran | 28800000 | 10600000 | Paket Selesai |
| 2948 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232751000 | 38809728 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Operasional Pelayanan Puskesmas | 9720000 | 9720000 | Paket Selesai |
| 2949 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095244000 | 38863910 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 30000000 | 8323500 | Paket Selesai |
| 2950 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213245000 | 38824922 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 26000000 | 25700000 | Paket Selesai |
| 2951 | 2025 | INSPEKTORAT | 10205492000 | 41119968 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) | 30100000 | 30100000 | Paket Selesai |
| 2952 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10168526000 | 38884577 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( BOK ) | 5280000 | 5280000 | Paket Selesai |
| 2953 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10221889000 | 41335456 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 86400000 | 86400000 | Paket Selesai |
| 2954 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118788000 | 39339719 | Belanja Lembur (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 10800000 | 7542000 | Paket Selesai |
| 2955 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10224523000 | 40868186 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 18375000 | 18375000 | Paket Selesai |
| 2956 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109416000 | 38774712 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Lembeyan | 144150000 | 143290000 | Paket Selesai |
| 2957 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172636000 | 39047628 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP - Hadiah Lomba - Gerakan Sekolah Sehat) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2958 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 25905000 | Paket Selesai |
| 2959 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116904000 | 38678623 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi) / SPPD | 25000000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 2960 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10214319000 | 40928794 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 2280000 | Paket Selesai |