MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 461-480 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5357255 | 48091725 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - 21 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 462 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5358255 | 48090800 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengolah Data Dan Informasi - 20 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 463 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5359255 | 48090139 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 19 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 464 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5360255 | 48089594 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 18 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 465 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5361255 | 48092960 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 23 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 466 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5362255 | 51918418 | Bealnja paket PMBA bagi kader | 400000 | 315000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 467 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5365255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 5562000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 468 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5366255 | 47419474 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 13387500 | 13350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 469 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5368255 | 47284265 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17375650 | 14844650 | 14844650 | 14844650 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 470 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5369255 | 48333166 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (IKP-HUMAS) | 18888500 | 18865000 | 18865000 | 18865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 471 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5371255 | 51251013 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penanganan Sampah) dikecualikan | 876844000 | 486588000 | 100 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 472 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5372255 | 48333616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (IKP-HUMAS) | 36350 | 36000 | 36000 | 36000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 473 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5373255 | 48332880 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-HUMAS) | 151000 | 112500 | 112500 | 112500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 474 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5374255 | 48333380 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (IKP-HUMAS) | 2803750 | 2796000 | 2796000 | 2796000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 475 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5375255 | 51388511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penanganan Sampah) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 476 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5377255 | 46948189 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (SDP) | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 477 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5378255 | 51020658 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 7572500 | 687500 | 687500 | 687500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 478 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5379255 | 47908976 | Snack Kotak Ibu Hamil | 23766000 | 4384800 | 4384800 | 4384800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 479 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5380255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 1683600 | 1683600 | 1683600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 480 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5381255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 1281000 | 1281000 | 1281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,941-2,960 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117076000 | 38920802 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2942 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232346000 | 38832417 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7280000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2943 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203856000 | 38794266 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (SET-ALAT KANTOR) | 2000000 | 250000 | Paket Selesai |
| 2944 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117889000 | 38867112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Parang) | 9680000 | 8000000 | Paket Selesai |
| 2945 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240440000 | 38904148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Petugas Keg. BOK | 2640000 | 2640000 | Paket Selesai |
| 2946 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181595000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2947 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160881000 | 39321932 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia BLUD - Puskesmas Takeran | 28800000 | 10600000 | Paket Selesai |
| 2948 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232751000 | 38809728 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Operasional Pelayanan Puskesmas | 9720000 | 9720000 | Paket Selesai |
| 2949 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095244000 | 38863910 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 30000000 | 8323500 | Paket Selesai |
| 2950 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213245000 | 38824922 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 26000000 | 25700000 | Paket Selesai |
| 2951 | 2025 | INSPEKTORAT | 10205492000 | 41119968 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) | 30100000 | 30100000 | Paket Selesai |
| 2952 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10168526000 | 38884577 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( BOK ) | 5280000 | 5280000 | Paket Selesai |
| 2953 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10221889000 | 41335456 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 86400000 | 86400000 | Paket Selesai |
| 2954 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118788000 | 39339719 | Belanja Lembur (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 10800000 | 7542000 | Paket Selesai |
| 2955 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10224523000 | 40868186 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 18375000 | 18375000 | Paket Selesai |
| 2956 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109416000 | 38774712 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Lembeyan | 144150000 | 143290000 | Paket Selesai |
| 2957 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172636000 | 39047628 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP - Hadiah Lomba - Gerakan Sekolah Sehat) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2958 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 25905000 | Paket Selesai |
| 2959 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116904000 | 38678623 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi) / SPPD | 25000000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 2960 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10214319000 | 40928794 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 2280000 | Paket Selesai |