MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,361-1,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,941-2,960 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117076000 | 38920802 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2942 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232346000 | 38832417 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7280000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2943 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203856000 | 38794266 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (SET-ALAT KANTOR) | 2000000 | 250000 | Paket Selesai |
| 2944 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117889000 | 38867112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Parang) | 9680000 | 8000000 | Paket Selesai |
| 2945 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240440000 | 38904148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Petugas Keg. BOK | 2640000 | 2640000 | Paket Selesai |
| 2946 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181595000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2947 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160881000 | 39321932 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia BLUD - Puskesmas Takeran | 28800000 | 10600000 | Paket Selesai |
| 2948 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232751000 | 38809728 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Operasional Pelayanan Puskesmas | 9720000 | 9720000 | Paket Selesai |
| 2949 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095244000 | 38863910 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 30000000 | 8323500 | Paket Selesai |
| 2950 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213245000 | 38824922 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 26000000 | 25700000 | Paket Selesai |
| 2951 | 2025 | INSPEKTORAT | 10205492000 | 41119968 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) | 30100000 | 30100000 | Paket Selesai |
| 2952 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10168526000 | 38884577 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( BOK ) | 5280000 | 5280000 | Paket Selesai |
| 2953 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10221889000 | 41335456 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 86400000 | 86400000 | Paket Selesai |
| 2954 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118788000 | 39339719 | Belanja Lembur (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 10800000 | 7542000 | Paket Selesai |
| 2955 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10224523000 | 40868186 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 18375000 | 18375000 | Paket Selesai |
| 2956 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109416000 | 38774712 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Lembeyan | 144150000 | 143290000 | Paket Selesai |
| 2957 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172636000 | 39047628 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP - Hadiah Lomba - Gerakan Sekolah Sehat) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2958 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 25905000 | Paket Selesai |
| 2959 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116904000 | 38678623 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi) / SPPD | 25000000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 2960 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10214319000 | 40928794 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 2280000 | Paket Selesai |