MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,521-1,540 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 2024 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082287000 | 53687754 | Belanja Pengembangan SIMRS | 1100000000 | 298959550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1522 | 2024 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082332000 | 53314954 | Belanja Sertifikat (Perijinan) | 125000000 | 33162500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1523 | 2024 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082417000 | 47201448 | Pengembangan Gedung Radiologi | 880156500 | 288919900 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1524 | 2024 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082471000 | 53731302 | Belanja Remunerasi | 40652813388 | 39704555141 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1525 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10082557000 | 53652576 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) PL | 1539300 | 1539300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1526 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085400000 | 48324458 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (IKP-PPID) | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1527 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085407000 | 48325600 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PPID) | 2932000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1528 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085417000 | 48328068 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PPID) | 1538000 | 1211300 | 1211300 | 1211300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1529 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085433000 | 53806141 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (IKP-PPID) | 630000 | 544000 | 544000 | 544000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1530 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086076000 | 53814111 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (IKP-LHM) (PL) | 216600000 | 214250000 | 214250000 | 214250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1531 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086085000 | 53067863 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-LHM) | 106499450 | 105124500 | 105124500 | 105124500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1532 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086111000 | 46946246 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-LHM) | 4581250 | 4502500 | 4502500 | 4502500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1533 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086143000 | 48323728 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (IKP-LHM) | 372800 | 320000 | 320000 | 320000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1534 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086150000 | 48462939 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik SEKRE | 17500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1535 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086191000 | 52997241 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor SEKRE | 49000000 | (not set) | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1536 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086656000 | 48456754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 18339416 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1537 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086662000 | 48456619 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1538 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086670000 | 48455988 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah SEKRE | 6000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1539 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086681000 | 52939362 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 104878000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1540 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086683000 | 52939929 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 43757000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,941-2,960 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117076000 | 38920802 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2942 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232346000 | 38832417 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7280000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2943 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203856000 | 38794266 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (SET-ALAT KANTOR) | 2000000 | 250000 | Paket Selesai |
| 2944 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117889000 | 38867112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Parang) | 9680000 | 8000000 | Paket Selesai |
| 2945 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240440000 | 38904148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Petugas Keg. BOK | 2640000 | 2640000 | Paket Selesai |
| 2946 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181595000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2947 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160881000 | 39321932 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia BLUD - Puskesmas Takeran | 28800000 | 10600000 | Paket Selesai |
| 2948 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232751000 | 38809728 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Operasional Pelayanan Puskesmas | 9720000 | 9720000 | Paket Selesai |
| 2949 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095244000 | 38863910 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 30000000 | 8323500 | Paket Selesai |
| 2950 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213245000 | 38824922 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 26000000 | 25700000 | Paket Selesai |
| 2951 | 2025 | INSPEKTORAT | 10205492000 | 41119968 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) | 30100000 | 30100000 | Paket Selesai |
| 2952 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10168526000 | 38884577 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( BOK ) | 5280000 | 5280000 | Paket Selesai |
| 2953 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10221889000 | 41335456 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 86400000 | 86400000 | Paket Selesai |
| 2954 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118788000 | 39339719 | Belanja Lembur (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 10800000 | 7542000 | Paket Selesai |
| 2955 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10224523000 | 40868186 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 18375000 | 18375000 | Paket Selesai |
| 2956 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109416000 | 38774712 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Lembeyan | 144150000 | 143290000 | Paket Selesai |
| 2957 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172636000 | 39047628 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP - Hadiah Lomba - Gerakan Sekolah Sehat) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2958 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 25905000 | Paket Selesai |
| 2959 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116904000 | 38678623 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi) / SPPD | 25000000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 2960 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10214319000 | 40928794 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 2280000 | Paket Selesai |