MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,581-1,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102781000 | 48320250 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (IKP-PMKP-PL) | 1499400 | 1488000 | 1488000 | 1488000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1582 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102868000 | 48320718 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (IKP-PMKP) | 10000000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1583 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102927000 | 48322813 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (IKP-PMKP) | 690000 | 675000 | 675000 | 675000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1584 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102955000 | 48320792 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (IKP-PMKP) | 730000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1585 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102962000 | 48320599 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (IKP-PMKP) | 610000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1586 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103104000 | 48321583 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PMKP) | 1466000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1587 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103114000 | 53067820 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PMKP) | 710150 | 708750 | 708750 | 708750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1588 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10103244000 | 53697924 | Belanja Makanan dan Minuman rapat | 8014500 | 8014500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1589 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10103293000 | 53205746 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Puskesmas Parang | 82661912 | 44673060 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1590 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103591000 | 48338303 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-MO) | 2673000 | 2670000 | 2670000 | 2670000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1591 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103604000 | 48335800 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (IKP - PK) | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1592 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103639000 | 48338534 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-MA) | 2932000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1593 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103911000 | 53869557 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.B) | 37867500 | 35688600 | 35688600 | 35688600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1594 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103919000 | 53844511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.B) | 417200 | 417200 | 417200 | 417200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1595 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103931000 | 53869724 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.B) | 3252900 | 3252900 | 3252900 | 3252900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1596 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103937000 | 53869768 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TIK.B) | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1597 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103941000 | 48337755 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (TiK.B) | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1598 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104234000 | 53869953 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.C) | 14458000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1599 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104259000 | 52972292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.C) | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1600 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104345000 | 52984823 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 58000000 | 58000000 | 58000000 | 58000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,941-2,960 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117076000 | 38920802 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2942 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232346000 | 38832417 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7280000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2943 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203856000 | 38794266 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (SET-ALAT KANTOR) | 2000000 | 250000 | Paket Selesai |
| 2944 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117889000 | 38867112 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Puskesmas Parang) | 9680000 | 8000000 | Paket Selesai |
| 2945 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240440000 | 38904148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Petugas Keg. BOK | 2640000 | 2640000 | Paket Selesai |
| 2946 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181595000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2947 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160881000 | 39321932 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia BLUD - Puskesmas Takeran | 28800000 | 10600000 | Paket Selesai |
| 2948 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232751000 | 38809728 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Operasional Pelayanan Puskesmas | 9720000 | 9720000 | Paket Selesai |
| 2949 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095244000 | 38863910 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 30000000 | 8323500 | Paket Selesai |
| 2950 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213245000 | 38824922 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 26000000 | 25700000 | Paket Selesai |
| 2951 | 2025 | INSPEKTORAT | 10205492000 | 41119968 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) | 30100000 | 30100000 | Paket Selesai |
| 2952 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10168526000 | 38884577 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( BOK ) | 5280000 | 5280000 | Paket Selesai |
| 2953 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10221889000 | 41335456 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 86400000 | 86400000 | Paket Selesai |
| 2954 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118788000 | 39339719 | Belanja Lembur (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 10800000 | 7542000 | Paket Selesai |
| 2955 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10224523000 | 40868186 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 18375000 | 18375000 | Paket Selesai |
| 2956 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109416000 | 38774712 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Lembeyan | 144150000 | 143290000 | Paket Selesai |
| 2957 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172636000 | 39047628 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP - Hadiah Lomba - Gerakan Sekolah Sehat) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2958 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 25905000 | Paket Selesai |
| 2959 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116904000 | 38678623 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi) / SPPD | 25000000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 2960 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10214319000 | 40928794 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 2280000 | Paket Selesai |