MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 181-200 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5043255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 182 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5044255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 183 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5045255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 19874830 | 6496698 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 184 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5046255 | 48600818 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Puskesmas Parang | 6438000 | 5526000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 185 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5047255 | 51020332 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas parang | 95958000 | 780000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 186 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5048255 | 51020332 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas parang | 95958000 | 74079000 | 147000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 187 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5049255 | 51020522 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 17350000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 188 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5050255 | 51020456 | Belanja Tagihan Listrik Puskesmas Parang | 54000000 | 34111627 | 3459609 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 189 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5051255 | 48613988 | Belanja Tagihan Telepon Puskesmas Parang | 3600000 | 926853 | 142000 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 190 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5052255 | 48614461 | Belanja Tagihan Air Puskesmas Parang | 18000000 | 10979250 | 628250 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 191 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5053255 | 51020056 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Puskesmas Parang | 44143000 | 28851664 | 1452000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 192 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5054255 | 46906039 | Belanja Dekorasi | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 193 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5055255 | 51901869 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 268800 | 75000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 194 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5056255 | 46906043 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 10260400 | 7695300 | 7695300 | 7695300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 195 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5057255 | 46906038 | Dekorasi Stand/Pameran | 7500000 | 7500000 | 4500000 | 4500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 196 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5058255 | 51901869 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 268800 | 250000 | 250000 | 250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 197 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5059255 | 46906041 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 198 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5060255 | 47566667 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 8476300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 199 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5061255 | 47566666 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 1694050 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 200 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5062255 | 47566664 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 9459700 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,961-2,980 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10232902000 | 41216695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 7750000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2962 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222973000 | 40917066 | Belanja Lembur (KONKUREN) | 6780000 | 6780000 | Paket Selesai |
| 2963 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137110000 | 40868464 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 4482000 | 4482000 | Paket Selesai |
| 2964 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152700000 | 38915233 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-SEMESTER) | 35400000 | 21600000 | Paket Selesai |
| 2965 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244397000 | 41123135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11000000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 2966 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117508000 | 38840695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (UKBM - Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)) | 2400000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 2967 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168317000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 792500 | Paket Selesai |
| 2968 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10237308000 | 40641326 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya PMT Balita dan Bumil | 143081950 | 113985500 | Paket Selesai |
| 2969 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102136000 | 39292271 | [REHAB - PRASRANA] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 8502000 | Paket Selesai |
| 2970 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203180000 | 41150690 | Belanja Lembur (PBMD-Pengamanan) | 22000000 | 11864000 | Paket Selesai |
| 2971 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118401000 | 38906659 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 30000000 | 8890000 | Paket Selesai |
| 2972 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117197000 | 38839816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 36800000 | 18180000 | Paket Selesai |
| 2973 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10187600000 | 40904032 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.02.0001 | 2500000 | 1890000 | Paket Selesai |
| 2974 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10138018000 | 40919257 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5880000 | 5880000 | Paket Selesai |
| 2975 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10098485000 | 38860215 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 15380000 | Paket Selesai |
| 2976 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10216683000 | 40879067 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 7500000 | 6150000 | Paket Selesai |
| 2977 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117022000 | 38840090 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar) | 22320000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 2978 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10258754000 | 41544582 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - SILPA (Puskesmas Panekan) | 593629000 | 139362846 | Paket Selesai |
| 2979 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10112484000 | 38929165 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja | 8000000 | 1214500 | Paket Selesai |
| 2980 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10199451000 | 41134727 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4100000 | 3600000 | Paket Selesai |