MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 481-500 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5382255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 482 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5383255 | 47056462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12002200 | 1980600 | 1980600 | 1980600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 483 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5385255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 484 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5387255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 485 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5388255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 486 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5389255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 487 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5390255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 4040000 | 4040000 | 4040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 488 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5391255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 489 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5393255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 5562000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 490 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5395255 | 48606398 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Puskesmas Parang | 3720500 | 3167200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 491 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5397255 | 51020672 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Puskesmas Parang | 104399162 | 13691000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 492 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5400255 | 48610208 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Puskesmas Parang | 10000000 | 3740000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 493 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5401255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 199250 | 199250 | 199250 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 494 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5402255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 120698 | 120698 | 120698 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 495 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5403255 | 46819234 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bersalin | 4398000 | 4392000 | 4392000 | 4340000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 496 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5404255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 1573800 | 1573800 | 1573800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 497 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5405255 | 48329788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2800200 | 2796000 | 2796000 | 2796000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 498 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5406255 | 46941467 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 499 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5407255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 4611600 | 4611600 | 4611600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 500 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5408255 | 48331001 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2033100 | 2028000 | 2028000 | 2028000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,961-2,980 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10232902000 | 41216695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 7750000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2962 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222973000 | 40917066 | Belanja Lembur (KONKUREN) | 6780000 | 6780000 | Paket Selesai |
| 2963 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137110000 | 40868464 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 4482000 | 4482000 | Paket Selesai |
| 2964 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152700000 | 38915233 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-SEMESTER) | 35400000 | 21600000 | Paket Selesai |
| 2965 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244397000 | 41123135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11000000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 2966 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117508000 | 38840695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (UKBM - Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)) | 2400000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 2967 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168317000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 792500 | Paket Selesai |
| 2968 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10237308000 | 40641326 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya PMT Balita dan Bumil | 143081950 | 113985500 | Paket Selesai |
| 2969 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102136000 | 39292271 | [REHAB - PRASRANA] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 8502000 | Paket Selesai |
| 2970 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203180000 | 41150690 | Belanja Lembur (PBMD-Pengamanan) | 22000000 | 11864000 | Paket Selesai |
| 2971 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118401000 | 38906659 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 30000000 | 8890000 | Paket Selesai |
| 2972 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117197000 | 38839816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 36800000 | 18180000 | Paket Selesai |
| 2973 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10187600000 | 40904032 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.02.0001 | 2500000 | 1890000 | Paket Selesai |
| 2974 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10138018000 | 40919257 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5880000 | 5880000 | Paket Selesai |
| 2975 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10098485000 | 38860215 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 15380000 | Paket Selesai |
| 2976 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10216683000 | 40879067 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 7500000 | 6150000 | Paket Selesai |
| 2977 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117022000 | 38840090 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar) | 22320000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 2978 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10258754000 | 41544582 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - SILPA (Puskesmas Panekan) | 593629000 | 139362846 | Paket Selesai |
| 2979 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10112484000 | 38929165 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja | 8000000 | 1214500 | Paket Selesai |
| 2980 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10199451000 | 41134727 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4100000 | 3600000 | Paket Selesai |