MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,361-1,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,961-2,980 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10232902000 | 41216695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 7750000 | 270000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2962 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222973000 | 40917066 | Belanja Lembur (KONKUREN) | 6780000 | 6780000 | Paket Selesai |
| 2963 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137110000 | 40868464 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 4482000 | 4482000 | Paket Selesai |
| 2964 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152700000 | 38915233 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-SEMESTER) | 35400000 | 21600000 | Paket Selesai |
| 2965 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244397000 | 41123135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11000000 | 11000000 | Paket Selesai |
| 2966 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117508000 | 38840695 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (UKBM - Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)) | 2400000 | 1040000 | Paket Selesai |
| 2967 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168317000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 792500 | Paket Selesai |
| 2968 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10237308000 | 40641326 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya PMT Balita dan Bumil | 143081950 | 113985500 | Paket Selesai |
| 2969 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102136000 | 39292271 | [REHAB - PRASRANA] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 8502000 | Paket Selesai |
| 2970 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203180000 | 41150690 | Belanja Lembur (PBMD-Pengamanan) | 22000000 | 11864000 | Paket Selesai |
| 2971 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118401000 | 38906659 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 30000000 | 8890000 | Paket Selesai |
| 2972 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117197000 | 38839816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 36800000 | 18180000 | Paket Selesai |
| 2973 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10187600000 | 40904032 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.02.0001 | 2500000 | 1890000 | Paket Selesai |
| 2974 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10138018000 | 40919257 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5880000 | 5880000 | Paket Selesai |
| 2975 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10098485000 | 38860215 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 15380000 | Paket Selesai |
| 2976 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10216683000 | 40879067 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 7500000 | 6150000 | Paket Selesai |
| 2977 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117022000 | 38840090 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar) | 22320000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 2978 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10258754000 | 41544582 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - SILPA (Puskesmas Panekan) | 593629000 | 139362846 | Paket Selesai |
| 2979 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10112484000 | 38929165 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja | 8000000 | 1214500 | Paket Selesai |
| 2980 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10199451000 | 41134727 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4100000 | 3600000 | Paket Selesai |