MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,341-2,360 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522081000 | 46840074 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 50000000 | 49866750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2342 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522146000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2343 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522190000 | 47674010 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 750000 | 250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2344 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10522208000 | 47455926 | Belanja Tagihan Air | 1575000 | 382000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2345 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522221000 | 47674013 | Belanja Modal Alat Dapur | 343500 | 340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2346 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522260000 | 53542031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10959500 | 9890250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2347 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522289000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2348 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522310000 | 53570353 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 5888000 | 5830000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2349 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522378000 | 53570381 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 13554000 | 13520000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2350 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522399000 | 53570383 | Belanja Sewa Mebel | 21510000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2351 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522426000 | 53570389 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 4400000 | 3300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2352 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10524533000 | 53286530 | Belanja Tagihan Listrik | 13818640 | 13686348 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2353 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10526178000 | 48428049 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2354 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10526669000 | 47605822 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 600026 | 526000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2355 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10526911000 | 47605710 | Pertamax | 27100500 | 27098264 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2356 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10527186000 | 46835613 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 5002000 | 5001500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2357 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10527285000 | 46837228 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2358 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10527632000 | 47605709 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1400000 | 1113000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2359 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10527692000 | 53252339 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 525000 | 525000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2360 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10527877000 | 46840153 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2807700 | 2465450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |