MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,361-2,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10527930000 | 46840153 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2807700 | 2465450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2362 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10528223000 | 48325367 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 582500 | 566250 | 566250 | 566250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2363 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10530991000 | 48058071 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 36210000 | 19840000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2364 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10531041000 | 48058069 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8533550 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2365 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10531645000 | 48056265 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8626700 | 8478700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2366 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10531734000 | 48338445 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2369000 | 2369000 | 2369000 | 2369000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2367 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10531761000 | 48057143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9150000 | 8107500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2368 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10531797000 | 48057420 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8751000 | 8686000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2369 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10532700000 | 47730110 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1878140 | 1230000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2370 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10532749000 | 47730112 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7045000 | 6263000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2371 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10533452000 | 48317643 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5744366 | 2560000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2372 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10533467000 | 53542584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 18386000 | 17118000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2373 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10533630000 | 48317646 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 44866034 | 27854000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2374 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10533731000 | 48198197 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3740790 | 3328000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2375 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10533760000 | 47730314 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3740790 | 3328000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2376 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10533778000 | 47730296 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3740790 | 3328000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2377 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10533813000 | 47731855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3740790 | 3328000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2378 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10533897000 | 48199349 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 20900000 | 5842500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2379 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10534228000 | 48201316 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3646390 | 3372500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2380 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537723000 | 53344473 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penerangan Lapangan Kelurahan Plaosan | 3000000 | 2819400 | 2819400 | 2819400 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |