MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,641-2,660 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10261759000 | 55734627 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 29289750 | 11700000 | 11700000 | 11700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2642 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10261772000 | 56487650 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2643 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10261822000 | 56489410 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 8750000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2644 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10261919000 | 55734450 | Belanja Tagihan Listrik | 5100000 | 431651 | 431651 | 431651 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2645 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10262106000 | 54635679 | Belanja Paket/Pengiriman (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 9000000 | 5991091 | 2208298 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2646 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10262123000 | 55734451 | Belanja Tagihan Telepon | 400000 | 51732 | 51732 | 51732 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2647 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10262193000 | 57614835 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 420000 | 340000 | 340000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2648 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262440000 | 53807985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6307850 | 2088200 | 2088200 | 2080000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2649 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262458000 | 53807988 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2650 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10262468000 | 56986213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 308700 | 308700 | 308700 | 308700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2651 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262469000 | 53807991 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1680000 | 1675000 | 1675000 | 1675000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2652 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262657000 | 54513916 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22000000 | 19900000 | 19900000 | 19900000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2653 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262659000 | 54546653 | Belanja Telepon - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1000000 | 331581 | 331581 | 331581 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2654 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262661000 | 54546747 | Belanja Air - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 15000000 | 9889650 | 9889650 | 9889650 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2655 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262665000 | 54546825 | Belanja Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 35000000 | 32623057 | 32623057 | 32623057 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2656 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262679000 | 54525753 | Belanja Pengisian Tabung Oksigen - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4000000 | 3260000 | 3260000 | 3260000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2657 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262683000 | 54543177 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4475000 | 4475000 | 4475000 | 4475000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2658 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262684000 | 54544753 | Belanja Jasa Ahli/Instruktur/Narasumber- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13700000 | 13400000 | 13400000 | 13400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2659 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262686000 | 54546379 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 25700000 | 12696301 | 12696301 | 12696301 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2660 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262688000 | 56092863 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 8000000 | 7993500 | 7993500 | 7993500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |