MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 341-360 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 5220255 | 47312818 | Pembantu Juru 8 UPTD Pengairan Gonggang | 29260000 | 29044400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 342 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 5221255 | 47312833 | Pembantu Juru 9 UPTD Pengairan Gonggang | 29260000 | 27064100 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 343 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 5223255 | 47312871 | Pembantu Juru 10 UPTD Pengairan Gonggang | 29260000 | 29044400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 344 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 5224255 | 47312918 | Pembantu Juru 11 UPTD Pengairan Gonggang | 29260000 | 29044400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 345 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 5225255 | 47312923 | Pembantu Juru 12 UPTD Pengairan Gonggang | 29260000 | 29044400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 346 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 5226255 | 47312940 | Pembantu Juru 13 UPTD Pengairan Gonggang | 29260000 | 29044400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 347 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 5227255 | 47312954 | Pembantu Juru 14 UPTD Pengairan Gonggang | 29260000 | 29044400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 348 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 5228255 | 47055571 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 5000000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 349 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 5229255 | 47313041 | Pekerja UPTD Pengairan Gonggang | 112140000 | 98181500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 350 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5233255 | 48241065 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1740000 | 1740000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 351 | 2024 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 5235255 | 51912465 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 352 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5236255 | 46766138 | Tenaga Operasional Tenaga Kebersihan Kantor ( Kelurahan Maospati) | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 353 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5237255 | 46766129 | Tenaga Operasional Kebersihan Kantor ( Kelurahan Maospati) | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 354 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5238255 | 46766137 | Tenaga Operasional Keuangan ( Kelurahan Maospati) | 20200000 | 8080000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 355 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5239255 | 46766134 | Tenaga Operasional Tenaga Keuangan ( Kelurahan Maospati) | 2020000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 356 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5240255 | 46766135 | Tenaga Operasional Tenaga Pelayanan Umum kantor ( Kelurahan Maospati) | 60600000 | 24240000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 357 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5241255 | 46766136 | Tenaga Operasional Tenaga Pelayanan Umum kantor ( Kelurahan Maospati) | 6060000 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 358 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5242255 | 46766132 | Tenaga Operasional Sosial ( Kelurahan Maospati) | 17500000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 359 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5243255 | 46766131 | Tenaga Operasional Sosial ( Kelurahan Maospati) | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 360 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5244255 | 46766130 | Tenaga Operasional Keagamaan ( Kelurahan Maospati) | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |