MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5270255 | 48085573 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 11 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 382 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5271255 | 48053802 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1000000 | 910000 | 910000 | 910000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5272255 | 48657754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 616600 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5273255 | 47737104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 582500 | 580000 | 580000 | 580000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5274255 | 51898596 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1110000 | 1110000 | 1100000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5275255 | 48760386 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Kec. Maospati) | 6500000 | 6492100 | 6492100 | 6492100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5276255 | 47737099 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1273200 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5277255 | 51886731 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10201100 | 9318300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5278255 | 48763134 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kec. Maospati) | 1800000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5279255 | 47737092 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 1752500 | 1752500 | 1752500 | 1752500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5280255 | 51889974 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1410050 | 1410050 | 1410050 | 1410050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5281255 | 46770773 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyimpanan Limbah B3) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5283255 | 48610357 | Belanja Tagihan Air | 3396750 | 1759000 | 1759000 | 1759000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5284255 | 51889582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 995700 | 995700 | 995700 | 995700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5285255 | 48610355 | Belanja Tagihan Listrik | 6803762 | 6795828 | 6795828 | 6795828 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5286255 | 47653582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 22450897 | 10100000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5287255 | 47651297 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 24701794 | 10100000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5288255 | 48658851 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kec. Maospati) | 26260000 | 24240000 | 24240000 | 24240000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5289255 | 48658649 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kec. Maospati) | 26260000 | 24240000 | 24240000 | 24240000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5290255 | 51889436 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1443250 | 1443250 | 1443250 | 1443250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |