MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 461-480 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5357255 | 48091725 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - 21 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 462 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5358255 | 48090800 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengolah Data Dan Informasi - 20 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 463 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5359255 | 48090139 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 19 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 464 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5360255 | 48089594 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 18 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 465 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5361255 | 48092960 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 23 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 466 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5362255 | 51918418 | Bealnja paket PMBA bagi kader | 400000 | 315000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 467 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5365255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 5562000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 468 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5366255 | 47419474 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 13387500 | 13350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 469 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5368255 | 47284265 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17375650 | 14844650 | 14844650 | 14844650 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 470 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5369255 | 48333166 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (IKP-HUMAS) | 18888500 | 18865000 | 18865000 | 18865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 471 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5371255 | 51251013 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penanganan Sampah) dikecualikan | 876844000 | 486588000 | 100 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 472 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5372255 | 48333616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (IKP-HUMAS) | 36350 | 36000 | 36000 | 36000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 473 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5373255 | 48332880 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-HUMAS) | 151000 | 112500 | 112500 | 112500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 474 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5374255 | 48333380 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (IKP-HUMAS) | 2803750 | 2796000 | 2796000 | 2796000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 475 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5375255 | 51388511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penanganan Sampah) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 476 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5377255 | 46948189 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (SDP) | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 477 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5378255 | 51020658 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 7572500 | 687500 | 687500 | 687500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 478 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5379255 | 47908976 | Snack Kotak Ibu Hamil | 23766000 | 4384800 | 4384800 | 4384800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 479 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5380255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 1683600 | 1683600 | 1683600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 480 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5381255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 1281000 | 1281000 | 1281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |