MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,781-4,800 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689533000 | 55428159 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (REPRODUKSI BOK) | 10485000 | 10485000 | 10485000 | 10485000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4782 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689559000 | 55428145 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ibu hamil bu balita) bok | 45155400 | 45038900 | 45038900 | 45038900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4783 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689577000 | 55428137 | Belanja Natura dan Pakan-Natura GIZI | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4784 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689629000 | 55428136 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat GIZI | 2478600 | 2467200 | 2467200 | 2467200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4785 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689649000 | 55428082 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak P2PM PTM BOK | 710000 | 253750 | 253750 | 253750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4786 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689688000 | 55309580 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Operasional Pelayanan Puskesmas - DAK Non Fisik BOK ) | 16098000 | 16098000 | 16098000 | 16098000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4787 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10690140000 | 55134503 | Belanja Sewa Hotel | 1992000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4788 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690323000 | 60846533 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 15000000 | 10700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4789 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690356000 | 60005165 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4790 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690383000 | 54431797 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4791 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690436000 | 54431796 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 21000000 | 15624000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4792 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690455000 | 55790443 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 25000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4793 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690490000 | 60846083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3921100 | 2968950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4794 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690497000 | 61052415 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4795 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690558000 | 61052485 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4796 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690563000 | 60846044 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2998600 | 2981400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4797 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690588000 | 61052548 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4798 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690614000 | 54432218 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4799 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690715000 | 54431845 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 17224923 | 17224923 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4800 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690794000 | 54446417 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 829500 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |