MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,861-4,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704610000 | 54414977 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1422000 | 1420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4862 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704764000 | 54445440 | Belanja Sewa Hotel | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4863 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704782000 | 54416106 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 17574000 | 1755000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4864 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704791000 | 54445286 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 5000000 | 4000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4865 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704810000 | 54416203 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4866 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704827000 | 54446647 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 711000 | 440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4867 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704839000 | 54446650 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 6000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4868 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704924000 | 54445540 | Materai | 1185000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4869 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704940000 | 55790442 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 25000000 | 22650000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4870 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704948000 | 55790441 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10000000 | 4842900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4871 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704951000 | 61051629 | Belanja Tagihan Air | 6825000 | 6467500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4872 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704957000 | 61051790 | Belanja Tagihan Listrik | 30846850 | 30768113 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4873 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10704961000 | 61051512 | Belanja Tagihan Telepon | 6641700 | 1788781 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4874 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706274000 | 60928073 | Belanja Tagihan Listrik Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Silpa 2024 ) | 2573289 | 2573289 | 2573289 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4875 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10706626000 | 60927833 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1909800 | 1902000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4876 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706628000 | 60928035 | Belanja Tagihan Listrik Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 38203135 | 31416326 | 31416326 | 31416326 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4877 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10706647000 | 60912817 | Belana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 596000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4878 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706648000 | 54609260 | Belanja Tagihan Telepon Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 737465 | 640839 | 640839 | 640839 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4879 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706650000 | 60927710 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4880 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10706653000 | 60927685 | Belanja Jasa Pelaksanaan TransaksiKeuangan Cek Giro Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |