MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,901-4,920 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707256000 | 54405794 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 322350 | 320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4902 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707259000 | 54403256 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1400000 | 602000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4903 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10707262000 | 54403255 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1850000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4904 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707710000 | 54442786 | Belanja Tagihan Listrik ( Kelurahan Maospati) | 19482216 | 19426383 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4905 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707764000 | 54442785 | Belanja Tagihan Air (Kelurahan Maospati) | 1800000 | 912500 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4906 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10707872000 | 54442784 | Belanja Tagihan Telepon ( Kelurahan maospati) | 1203700 | 909030 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4907 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10707931000 | 61655884 | Belanja Tagihan Air ((Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 54280000 | 49998784 | 49998784 | 49998784 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 4908 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10707955000 | 60980774 | Belanja Sewa Hotel (Bagian Kesra) | 33200000 | 24491000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4909 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10708377000 | 55050952 | Biaya Umum (Pengembangan Ruang CT Scan) | 14144500 | 174750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4910 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10709901000 | 60794740 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kelurahan Maospati) | 24000000 | 24000000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4911 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10710181000 | 56092226 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4912 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10710608000 | 54442944 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Kelurahan Maospati) | 2000000 | 2000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4913 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10710620000 | 54442927 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman ( Kelurahan Maospati) | 1662500 | 1662500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4914 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10710687000 | 60962548 | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan (Wil. 1 Sub Jalan) | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4915 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10710690000 | 60888405 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (1.02.01.2.06.0002) | 15331750 | 8375750 | 8375750 | 8375750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4916 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10710853000 | 60889868 | Belanja Modal Mebel (1.02.01.2.06.0002) | 5500000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4917 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10710962000 | 54555095 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 5520000 | 2328000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4918 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10711079000 | 55163923 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (1.02.01.2.06.0003) | 19497200 | 18920750 | 18920750 | 18920750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4919 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10711263000 | 60399307 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1.02.01.2.06.0005) | 24195050 | 22565800 | 22565800 | 22565800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4920 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10712027000 | 55163777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (1.02.01.2.06.0005) | 8832000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |