MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 961-980 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5980255 | 47696492 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4907500 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 962 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5981255 | 47696496 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 900000 | 450000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 963 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5988255 | 48428026 | Belanja Tagihan Air (KB) | 7560000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 964 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5989255 | 51987193 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66660000 | 46460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 965 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5991255 | 46688837 | Belanja Tagihan Listrik/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 25160044 | 18766500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 966 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5992255 | 46688836 | Belanja Tagihan Air/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 4340000 | 2597750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 967 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5993255 | 46688835 | Belanja Tagihan Telepon/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 499950 | 486692 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 968 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5994255 | 48904505 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3170000 | 546000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 969 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5995255 | 48904521 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2328700 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 970 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5996255 | 48428150 | Belanja Tagihan Listrik (KB) | 19439016 | 2194000 | 2194000 | 2170000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 971 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5997255 | 46774443 | Belanja Tagihan Air | 3004000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 972 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5998255 | 46774442 | Belanja Tagihan Telepon | 643650 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 973 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5999255 | 46774441 | Belanja Tagihan Listrik | 11352350 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 974 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 6000255 | 46773416 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 4000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 975 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6001255 | 48428026 | Belanja Tagihan Air (KB) | 7560000 | 2211000 | 2211000 | 2211000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 976 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 6002255 | 46773415 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 30966600 | 30900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 977 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 6007255 | 52482181 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 12969600 | 12812000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 978 | 2024 | PUSKESMAS PONCOL | 6008255 | 51894561 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1140912200 | 554113289 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 979 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6015255 | 48428150 | Belanja Tagihan Listrik (KB) | 19439016 | 6926000 | 6926000 | 6926000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 980 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6016255 | 48428384 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (KB) | 86400000 | 13138314 | 13138314 | 13138314 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |