MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,061-1,080 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6121255 | 47878076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 407750 | 406000 | 406000 | 406000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1062 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6122255 | 47870233 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 250500 | 250200 | 250200 | 250200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1063 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6123255 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 919600 | 919600 | 916000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1064 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6124255 | 47775629 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 204750 | 204750 | 204750 | 204750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1065 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6125255 | 47870231 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1066 | 2024 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6126255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1067 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6127255 | 47870229 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1068 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 6128255 | 51900020 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 31145000 | 31145000 | 31145000 | 31145000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1069 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6129255 | 47891186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 893500 | 892900 | 892900 | 892900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1070 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 6131255 | 51899866 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11011650 | 10995000 | 10995000 | 10995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1071 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 6132255 | 47311015 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 24921500 | 22910000 | 24920000 | 24920000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1072 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6133255 | 51916897 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 9065000 | 3170000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1073 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6135255 | 48606379 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17200000 | 2650000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1074 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6137255 | 47891182 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | 348000 | 348000 | 348000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1075 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6138255 | 51917010 | Belanja Pemeliharaan/Suku Cadang Laptop/PC | 3650000 | 1520000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1076 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6139255 | 51916986 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22720000 | 1282750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1077 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6140255 | 47891185 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1741300 | 1739800 | 1739800 | 1739800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1078 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6141255 | 47465293 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 1 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1079 | 2024 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 6142255 | 51903084 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Mangkujayan) | 2040000 | 1020000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1080 | 2024 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 6143255 | 51903071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkujayan | 1165000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |