MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,421-1,440 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054441000 | 53223287 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 80858073 | 73412691 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1422 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054449000 | 53213818;46860163;46859781;46860397;46860229;46860048 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Monev Temuan APIP - BPK RI),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pemberantasan Korupsi),Belanja Jasa Tenaga Ahli - Penegakan Integritas,Belanja Jasa Tenaga Ahli (Perumusan Kebijakan Teknis),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Bimtek),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pendampingan dan Asistensi) | 120000000 | 22500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1423 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054454000 | 46860825;46860826 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 30690000 | 22295000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1424 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054458000 | 46860823;46860824 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6100900 | 3558600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1425 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054463000 | 46860814 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1800000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1426 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054469000 | 46860595;46860046;46860626 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pemberantasan Korupsi),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peralatan Rumah Tangga) | 36257500 | 13860000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1427 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054473000 | 46860609 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3000000 | 2999400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1428 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054480000 | 46860593;46860597 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Paket/Pengiriman (Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 6830000 | 2392900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1429 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054484000 | 46860044;46860399 | Belanja Sewa Hotel (Pemberantasan Korupsi),Belanja Sewa Hotel (Bimtek) | 37534000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1430 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056113000 | 48735107 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Sukomoro | 1400000 | 880506 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1431 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10056275000 | 52999399 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18460000 | 5603000 | 3833000 | 3833000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1432 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056316000 | 51883844 | Belanja Benda Pos BLUD Puskesmas Sukomoro | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1433 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056353000 | 52950237 | Belanja BMHP Gigi BLUD Puskesmas Sukomoro | 6870330 | 6862300 | 6862300 | 6862300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1434 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056380000 | 51900939 | Belanja Bahan Kimia BLUD Puskesmas Sukomoro | 22220000 | 1054500 | 1054500 | 1054500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1435 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056410000 | 51905770 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Sukomoro | 4345750 | 3926750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1436 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061389000 | 53737821 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI - PROKOPIM) | 2416500 | 2416500 | 2416500 | 2416500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1437 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061531000 | 53738112 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI - PROKOPIM) | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1438 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061572000 | 53737614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI - PROKOPIM) | 974000 | 832000 | 832000 | 832000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1439 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061683000 | 53740591 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 1574000 | 1408000 | 1408000 | 1408000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1440 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061737000 | 53739708 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 2567950 | 2423700 | 2423700 | 2423700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |