MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,641-1,660 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109940000 | 53694960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 9514600 | 9154600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1642 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10109995000 | 52074328 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak jan-des 2024 | 48930000 | 48836800 | 48836800 | 48836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1643 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110015000 | 53694929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 10386950 | 10386950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1644 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110115000 | 53694844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1645 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10110290000 | 53234971 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 4525000 | 4525000 | 4525000 | 4525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1646 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110494000 | 53095292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 40650 | 40550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1647 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110502000 | 48727638 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (BLUD) | 37024473 | 37000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1648 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110528000 | 53696543 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53550 | 53550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1649 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110554000 | 48728728 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (BLUD) | 2999000 | 2950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1650 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110578000 | 48729210 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (BLUD) | 5468050 | 5450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1651 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110610000 | 52928448 | Belanja Paket/ Pengiriman (BLUD) | 2400000 | 800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1652 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110663000 | 53238970 | Belanja Pemeliharaan (BLUD) | 39090000 | 39050000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1653 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110694000 | 48729573 | Belanja Pengisian Oksigen (BLUD) | 651000 | 630000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1654 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110911000 | 53095251 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1655 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110939000 | 53095262 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1656 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110940000 | 52928674 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (BLUD) | 16250000 | 16250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1657 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110993000 | 51905324 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Surveilens Kesehatan Jan-Des 2024 | 3724500 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1658 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10111089000 | 52075416 | Snack Kotak | 50370200 | 9436500 | 9436500 | 9436500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1659 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111228000 | 53095082 | Belanja Modal Pompa | 1873900 | 1873900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1660 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111490000 | 53076754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 223650 | 223650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,981-3,000 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10109300000 | 38809078 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati) | 7000000 | 820000 | Paket Selesai |
| 2982 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244398000 | 41130374 | Belanja Uang yang diberikan Kepada Posyandu | 15725000 | 10935000 | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212634000 | 41126933 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 40080000 | 15258000 | Paket Selesai |
| 2984 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10212625000 | 40867983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 60000000 | 3114000 | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232597000 | 38832418 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaa | 12480000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100176000 | 39236572 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaOperasional Pelayanan Puskesmas | 11040000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10102377000 | 38902403 | Belanja Lembur (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik) | 21000000 | 5592000 | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121733000 | 39084617 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan (SILPA)) | 100000000 | 100000000 | Paket Selesai |
| 2989 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10114067000 | 38899931 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 120000000 | 48175500 | Paket Selesai |
| 2990 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259631000 | 40866722 | Belanja Lembur/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 990000 | 990000 | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117862000 | 38866797 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Parang) | 28160000 | 23440000 | Paket Selesai |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199321000 | 39480055 | Belanja Barang dan Jasa BLUD SILPA 2024 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 2993 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258501000 | 40855133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 150000000 | 149935600 | Paket Selesai |
| 2994 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195947000 | 40852243 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2995 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098642000 | 39266606 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 5000000 | 1530000 | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10143084000 | 40898634 | 0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7000000 | 6430000 | Paket Selesai |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117778000 | 38867436 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Puskesmas Parang) | 30240000 | 23860000 | Paket Selesai |
| 2998 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195883000 | 40870292 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10130491000 | 39075382 | Belanja Lembur (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 13040000 | 13040000 | Paket Selesai |