MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 421-440 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5312255 | 51020482 | Belanja Pemeliharaan Puskesmas Parang | 84514000 | 61667350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 422 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5314255 | 51020291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Puskesmas Parang | 932000 | 930000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 423 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5315255 | 51020649 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Puskesmas Parang | 27276350 | 20037500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 424 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5316255 | 51889991 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4999750 | 4999750 | 4999750 | 4999750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 425 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5317255 | 51890498 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 978000 | 978000 | 978000 | 978000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 426 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5318255 | 51890536 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 677400 | 677400 | 677400 | 677400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 427 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5319255 | 51889667 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1105050 | 1105050 | 1105050 | 1105050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 428 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5320255 | 51889519 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 604800 | 604800 | 604800 | 604800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 429 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5321255 | 51889491 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 317400 | 317400 | 317400 | 317400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 430 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5322255 | 51889354 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 15900000 | 15559500 | 15559500 | 15559500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 431 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5323255 | 51889791 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3472500 | 3472500 | 3472500 | 3472500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 432 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5324255 | 51890586 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2705500 | 2705500 | 2705500 | 2705500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 433 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5325255 | 51890065 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 434 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5326255 | 51890147 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 912150 | 912150 | 912150 | 912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 435 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5327255 | 51890331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 950250 | 950250 | 950250 | 950250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 436 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5328255 | 51890713 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 615400 | 615400 | 615400 | 615400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 437 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5329255 | 51890748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 438 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5330255 | 51890230 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3848500 | 3848500 | 3848500 | 3848500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 439 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5331255 | 51890262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 440 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5332255 | 51890427 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,001-3,020 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10219449000 | 40878913 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota) | 13000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 3002 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117504000 | 39034629 | Belanja Honorarium Nara Sumber Prolanis (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 2400000 | 1600000 | Paket Sedang Berjalan |
| 3003 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10223477000 | 41276111 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (KONKUREN) | 850000 | 750000 | Paket Selesai |
| 3004 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10199038000 | 39409676 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 166176000 | 153451000 | Paket Selesai |
| 3005 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109420000 | 38774650 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Lembeyan | 55860000 | 51460000 | Paket Selesai |
| 3006 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10199017000 | 38989056 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 3007 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10245878000 | 40889072 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi Limbah B3) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 3008 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10165025000 | 38871160 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 15360000 | 15360000 | Paket Selesai |
| 3009 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10218725000 | 41299178 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 34200000 | 30780000 | Paket Selesai |
| 3010 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10208307000 | 38864565 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengambilan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 3011 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10225012000 | 39134694 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Prajabatan) | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 3012 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10210079000 | 38859214 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) | 3000000 | 2900000 | Paket Selesai |
| 3013 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10106220000 | 40668412 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 105120000 | 93270000 | Paket Selesai |
| 3014 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10141297000 | 40278095 | Belanja Inovasi Pengembangan Layanan | 50000000 | 1080000 | Paket Selesai |
| 3015 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10221799000 | 40878826 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota) | 7500000 | 789200 | Paket Selesai |
| 3016 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 1887134379 | Paket Selesai |
| 3017 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10131248000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 3018 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166303000 | 40880034 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 17500000 | 1779000 | Paket Selesai |
| 3019 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10144608000 | 40916594 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 4008000 | 4008000 | Paket Selesai |
| 3020 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240421000 | 38904308 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Kesehatan Lingkungan | 5640000 | 5640000 | Paket Selesai |