
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,321-1,340 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1322 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1324 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1325 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1326 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1327 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1328 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1329 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1330 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1331 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10042548000 | 47659719 | Tukang Batu | 3605000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1332 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042634000 | 53100955 | Belanja Obat-Obatan-Obat (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 34373950 | 25282750 | 25282750 | 25282750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1333 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042792000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1334 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042862000 | 53417836 | Belanja Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya | 35843854 | 24075200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1335 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043351000 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1547000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1336 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043357000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1337 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043363000 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1338 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043498000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 10362577 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1339 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043502000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 32175000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1340 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043504000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 4538000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 301-320 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10040740000 | 36184281 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilens Kesehatan JAN-DES2024 | 8160000 | 7020000 | Paket Selesai |
302 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10041342000 | 35885440 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular JAN - DES 2024 | 46080000 | 39660000 | Paket Selesai |
303 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10041358000 | 36184077 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota investigasi awal kejadian tidak diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal) OKT NOV 2024 | 840000 | 240000 | Paket Selesai |
304 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10041448000 | 36191315 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) JAN- DES 24 | 2880000 | 2640000 | Paket Selesai |
305 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10041491000 | 36191139 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis jan-des 2024 | 4320000 | 4320000 | Paket Selesai |
306 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10041560000 | 36185150 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi jan-des 2024 | 4440000 | 4440000 | Paket Selesai |
307 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 3930255 | 36076675 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9990000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
308 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 3938255 | 37463944 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1038700000 | 997617692 | Paket Sedang Berjalan |
309 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10012802000 | 36011680 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34320000 | 26700000 | Paket Sedang Berjalan |
310 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10012812000 | 36011681 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 4950000 | Paket Sedang Berjalan |
311 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10056889000 | 36076254 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (01. BUMIL) | 15840000 | 7560000 | Paket Selesai |
312 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10056902000 | 36076155 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (02. BERSALIN) | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
313 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10056904000 | 36076334 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (11. TB) | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
314 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058512000 | 36076675 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (15. GIZI) | 9990000 | 9990000 | Paket Selesai |
315 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058621000 | 36076270 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (17. KESLING) | 5280000 | 5280000 | Paket Selesai |
316 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058733000 | 36076072 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (20. SURVEILANS) | 9020000 | 7760000 | Paket Selesai |
317 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058749000 | 36075920 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (25. MENULAR & TIDAK MENULAR) | 64260000 | 62880000 | Paket Selesai |
318 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060362000 | 36076313 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (05. USIA DASAR) | 3600000 | 3480000 | Paket Selesai |
319 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060369000 | 36011680 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (33. OPERASIONAL) | 34320000 | 33795000 | Paket Sedang Berjalan |
320 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060371000 | 36076302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (40. ORANG DENGAN TB) | 8640000 | 8460000 | Paket Selesai |