MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,481-2,500 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10239165000 | 56264471 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 43740000 | 10935000 | 10935000 | 10935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2482 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241803000 | 56900930 | Belanja Fotocopy-Pemuda Pelopor (PORA - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota - Pemuda Pelopor) | 1233400 | 1233400 | 1233400 | 1233400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2483 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241810000 | 56901326 | Pembulatan ATK-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 250 | 250 | 250 | 250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2484 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241813000 | 56894981 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2485 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241834000 | 56891568 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 1339500 | 1339500 | 1339500 | 1339500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2486 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10242638000 | 57376575 | Belanja Mamin - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2487 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10242641000 | 57376751 | Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 7943000 | 7943000 | 7943000 | 7943000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2488 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242879000 | 54029250 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 1 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2489 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242908000 | 54029554 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 2 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2490 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242911000 | 54029699 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 3 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2491 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242917000 | 54029818 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 4 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2492 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242918000 | 54029953 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 5 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2493 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242920000 | 54030102 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 6 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2494 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242923000 | 54030393 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 1 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2495 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242925000 | 54030783 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 2 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2496 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242929000 | 54031191 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 3 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2497 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242930000 | 54031293 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 4 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2498 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242932000 | 54031440 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 5 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2499 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242935000 | 54031561 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 6 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2500 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242936000 | 54031715 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 7 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 321-340 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10055259000 | 38412538 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 558000000 | 471428327 | Paket Selesai |
| 322 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10041342000 | 35885440 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular JAN - DES 2024 | 46080000 | 39660000 | Paket Selesai |
| 323 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10039517000 | 38118784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi masyarakat | 9110000 | 9110000 | Paket Selesai |
| 324 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10037163000 | 38118769 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 7200000 | 2760000 | Paket Selesai |
| 325 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10041560000 | 36185150 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi jan-des 2024 | 4440000 | 4440000 | Paket Selesai |
| 326 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10038612000 | 36190984 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis jan-Des 2024 | 2880000 | 2880000 | Paket Selesai |
| 327 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10038604000 | 36190923 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar Sept Oktober 2024 | 1200000 | 1080000 | Paket Selesai |
| 328 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10041358000 | 36184077 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota investigasi awal kejadian tidak diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal) OKT NOV 2024 | 840000 | 240000 | Paket Selesai |
| 329 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060371000 | 36076302 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (40. ORANG DENGAN TB) | 8640000 | 8460000 | Paket Selesai |
| 330 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060588000 | 36010833 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (3.001 UKBM) | 30300000 | 30300000 | Paket Selesai |
| 331 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058733000 | 36076072 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (20. SURVEILANS) | 9020000 | 7700000 | Paket Selesai |
| 332 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10056889000 | 36076254 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (01. BUMIL) | 15840000 | 7560000 | Paket Selesai |
| 333 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060382000 | 36076227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (46. KIA) | 21240000 | 21240000 | Paket Selesai |
| 334 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 3938255 | 37463944 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1038700000 | 1002907692 | Paket Selesai |
| 335 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10056902000 | 36076155 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (02. BERSALIN) | 2200000 | 2200000 | Paket Selesai |
| 336 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060374000 | 36074949 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (36. KIPI) | 660000 | 660000 | Paket Selesai |
| 337 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060376000 | 36076342 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (41. HIV) | 7560000 | 7560000 | Paket Selesai |
| 338 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060369000 | 36011680 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (33. OPERASIONAL) | 34320000 | 34305000 | Paket Selesai |
| 339 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058749000 | 36075920 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (25. MENULAR & TIDAK MENULAR) | 64260000 | 62880000 | Paket Selesai |
| 340 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 3930255 | 36076675 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9990000 | (not set) | Paket Selesai |