MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,521-2,540 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243385000 | 54036995 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 28 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2522 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243387000 | 54036616 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO1 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2523 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243389000 | 54036791 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO2 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2524 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243391000 | 54036900 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO3 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2525 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243393000 | 54037010 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO4 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2526 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243395000 | 54037164 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO5 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2527 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243401000 | 54037271 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO6 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2528 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243402000 | 54037416 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO7 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2529 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243404000 | 54037509 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO8 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2530 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243406000 | 54037611 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO9 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2531 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243409000 | 54037770 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO10 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2532 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243410000 | 54037875 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO11 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2533 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243445000 | 54703624 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 13059138230 | 10125732026 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2534 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243447000 | 54703625 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Telepon | 2400000 | 689860 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2535 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243449000 | 54703626 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Air | 15251250 | 7707750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2536 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243463000 | 54515304 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 63589600 | 44472219 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2537 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243473000 | 54507180 | (Sekretariat) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 14800000 | 9023400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2538 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243480000 | 54712487 | (Sekretariat) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4365000 | 1990000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2539 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10244913000 | 57519427 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sinkronisasi RHK dan Ekin (PEP - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 2199000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2540 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10249349000 | 57806064 | Belanja Bahan Komputer Kegiatan ATS (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 205900 | 205900 | 205900 | 205900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 341-360 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058512000 | 36076675 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (15. GIZI) | 9990000 | 9990000 | Paket Selesai |
| 342 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10012802000 | 36011680 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34320000 | 26700000 | Paket Selesai |
| 343 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10012812000 | 36011681 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 344 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060379000 | 36076202 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (44. KESPRO) | 1320000 | 1320000 | Paket Selesai |
| 345 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060362000 | 36076313 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (05. USIA DASAR) | 3600000 | 3480000 | Paket Selesai |
| 346 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058621000 | 36076270 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (17. KESLING) | 5280000 | 5280000 | Paket Selesai |
| 347 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 4345255 | 38409250 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Ngariboyo) | 1040614000 | 1015887414 | Paket Selesai |
| 348 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059568000 | 36051204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -(Puskesmas Panekan - op) | 36710000 | 16710000 | Paket Selesai |
| 349 | PUSKESMAS PANEKAN | 3706255 | 38118084 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Panekan) | 1447559400 | 691955299 | Paket Selesai |
| 350 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059848000 | 38473137 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Panekan) c | 2241641900 | 828435954 | Paket Selesai |
| 351 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059473000 | 36067772 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 21270000 | 18190000 | Paket Selesai |
| 352 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059407000 | 36063422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 4920000 | Paket Selesai |
| 353 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059503000 | 36071844 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6720000 | 6720000 | Paket Selesai |
| 354 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059537000 | 36072326 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2580000 | 2460000 | Paket Selesai |
| 355 | PUSKESMAS PANEKAN | 3504255 | 36051203 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Puskesmas Panekan - op) | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 356 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059409000 | 36061666 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 357 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059489000 | 36069800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11080000 | 10380000 | Paket Selesai |
| 358 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059528000 | 36072151 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 359 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059390000 | 36059014 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pkm Panekan - bok / bumil ) | 8640000 | 8280000 | Paket Selesai |
| 360 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059542000 | 36072894 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 101610000 | 98460000 | Paket Selesai |