MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 641-660 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324010000 | 56571271 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Bringin | 15007200 | 4323057 | 4323057 | 4323057 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 642 | KELURAHAN TINAP | 10324046000 | 54414037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1545600 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 643 | KELURAHAN TINAP | 10324062000 | 54414040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 644 | KELURAHAN TINAP | 10324097000 | 54414255 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1773300 | 1566000 | 1566000 | 1566000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 645 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324127000 | 56571495 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Bringin | 2011500 | 670500 | 670500 | 670500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 646 | KELURAHAN TINAP | 10324143000 | 54414107 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 213300 | 180000 | 180000 | 180000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 647 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324159000 | 56571495 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Bringin | 2011500 | 670500 | 670500 | 670500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 648 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324181000 | 59400351 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Bringin | 4764200 | 490000 | 490000 | 490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 649 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324204000 | 54313299 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Bringin | 592500 | 100000 | 100000 | 100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 650 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324213000 | 54313303 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik UPTD Pengairan Bringin | 636600 | 255000 | 255000 | 255000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 651 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324307000 | 59014442 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2199000 | 1466000 | 733000 | 733000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 652 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324310000 | 56104509 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6151200 | (not set) | 2562400 | 2562400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 653 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324326000 | 59015119 | Belanja Natura dan Pakan-Natura - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 120340000 | 72950000 | 2310600 | 2310600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 654 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324370000 | 55029418 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis dan Belanja Paket/Pengiriman Sampah Domestik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 9750000 | 800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 655 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324371000 | 56413420 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Barang dan Jasa BLUD) | 13378500 | 1063800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 656 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324373000 | 55411993 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 11619200 | 614000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 657 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324375000 | 56413453 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Peralatan Komputer (Barang dan Jasa BLUD) | 13710000 | 6235000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 658 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324376000 | 55029112 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 5626000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 659 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324378000 | 55029272 | Honorarium Instruktur Senam Prolanis (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 2400000 | 600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 660 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324383000 | 56104185 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1931000 | 1910600 | 1910600 | 1910600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 341-360 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | KELURAHAN MANGGE | 10117598000 | 40868195 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 45000000 | 44700000 | Paket Sedang Berjalan |
| 342 | KELURAHAN MANGGE | 10118051000 | 40868189 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 18000000 | 4000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 343 | KELURAHAN MANGGE | 10118384000 | 38791912 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 7000000 | 960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 344 | KELURAHAN MANGGE | 10118057000 | 40868193 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 33600000 | 11200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 345 | KELURAHAN MANGGE | 10118060000 | 40868194 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 4875000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 346 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117754000 | 39045272 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 61200000 | 25500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 347 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117749000 | 39045276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 100000000 | 33225000 | Paket Sedang Berjalan |
| 348 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117761000 | 38694984 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD) | 15000000 | 7500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 349 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117742000 | 39045280 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 10800000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 350 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117747000 | 39045277 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 9500000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 351 | DINAS KESEHATAN | 10164894000 | 40903459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.03.0001 | 27320000 | 720000 | Paket Sedang Berjalan |
| 352 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Sedang Berjalan |
| 353 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10094672000 | 39314576 | Belanja Lembur (PEP - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 45816000 | 9937800 | Paket Dibatalkan |
| 354 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10171900000 | 39047273 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - OSN) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 355 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172851000 | 41100949;41102300 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - Pelatih/Pembina FLS2N O2SN OSN) | 107400000 | 107400000 | Paket Selesai |
| 356 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10145784000 | 39367129 | Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 7200000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 357 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172666000 | 39047275;39047277;39047797;39047798 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - O2SN dan FLS3N) | 135000000 | 135000000 | Paket Selesai |
| 358 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181620000 | 39369555 | Belanja Lembur - Evaluasi dan Verifikasi kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 2380000 | 2380000 | Paket Selesai |
| 359 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10178893000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 2700000 | Paket Dibatalkan |
| 360 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153342000 | 40850898 | Belanja Lembur (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 8358000 | 8358000 | Paket Selesai |