MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 961-980 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5980255 | 47696492 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4907500 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 962 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5981255 | 47696496 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 900000 | 450000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 963 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5988255 | 48428026 | Belanja Tagihan Air (KB) | 7560000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 964 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5989255 | 51987193 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66660000 | 46460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 965 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5991255 | 46688837 | Belanja Tagihan Listrik/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 25160044 | 18766500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 966 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5992255 | 46688836 | Belanja Tagihan Air/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 4340000 | 2597750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 967 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5993255 | 46688835 | Belanja Tagihan Telepon/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 499950 | 486692 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 968 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5994255 | 48904505 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3170000 | 546000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 969 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5995255 | 48904521 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2328700 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 970 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5996255 | 48428150 | Belanja Tagihan Listrik (KB) | 19439016 | 2194000 | 2194000 | 2170000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 971 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5997255 | 46774443 | Belanja Tagihan Air | 3004000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 972 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5998255 | 46774442 | Belanja Tagihan Telepon | 643650 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 973 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5999255 | 46774441 | Belanja Tagihan Listrik | 11352350 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 974 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 6000255 | 46773416 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 4000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 975 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6001255 | 48428026 | Belanja Tagihan Air (KB) | 7560000 | 2211000 | 2211000 | 2211000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 976 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 6002255 | 46773415 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 30966600 | 30900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 977 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 6007255 | 52482181 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 12969600 | 12812000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 978 | 2024 | PUSKESMAS PONCOL | 6008255 | 51894561 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1140912200 | 554113289 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 979 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6015255 | 48428150 | Belanja Tagihan Listrik (KB) | 19439016 | 6926000 | 6926000 | 6926000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 980 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6016255 | 48428384 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (KB) | 86400000 | 13138314 | 13138314 | 13138314 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 341-360 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058512000 | 36076675 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (15. GIZI) | 9990000 | 9990000 | Paket Selesai |
| 342 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10012802000 | 36011680 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34320000 | 26700000 | Paket Selesai |
| 343 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10012812000 | 36011681 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 344 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060379000 | 36076202 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (44. KESPRO) | 1320000 | 1320000 | Paket Selesai |
| 345 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10060362000 | 36076313 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (05. USIA DASAR) | 3600000 | 3480000 | Paket Selesai |
| 346 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10058621000 | 36076270 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (17. KESLING) | 5280000 | 5280000 | Paket Selesai |
| 347 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 4345255 | 38409250 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Ngariboyo) | 1040614000 | 1015887414 | Paket Selesai |
| 348 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059568000 | 36051204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -(Puskesmas Panekan - op) | 36710000 | 16710000 | Paket Selesai |
| 349 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 3706255 | 38118084 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Panekan) | 1447559400 | 691955299 | Paket Selesai |
| 350 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059848000 | 38473137 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Panekan) c | 2241641900 | 828435954 | Paket Selesai |
| 351 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059473000 | 36067772 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 21270000 | 18190000 | Paket Selesai |
| 352 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059407000 | 36063422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 4920000 | Paket Selesai |
| 353 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059503000 | 36071844 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6720000 | 6720000 | Paket Selesai |
| 354 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059537000 | 36072326 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2580000 | 2460000 | Paket Selesai |
| 355 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 3504255 | 36051203 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Puskesmas Panekan - op) | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 356 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059409000 | 36061666 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 357 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059489000 | 36069800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11080000 | 10380000 | Paket Selesai |
| 358 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059528000 | 36072151 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 2820000 | Paket Selesai |
| 359 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059390000 | 36059014 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pkm Panekan - bok / bumil ) | 8640000 | 8280000 | Paket Selesai |
| 360 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059542000 | 36072894 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 101610000 | 98460000 | Paket Selesai |