MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1,201-1,220 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | PUSKESMAS PARANG | 10512118000 | 60795328 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor BLUD Puskesmas Parang | 27085700 | 13680600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1202 | PUSKESMAS PARANG | 10512119000 | 60795190 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BLUD Puskesmas Parang | 19995400 | 5123600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1203 | PUSKESMAS PARANG | 10512120000 | 60795136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BLUD Puskesmas Parang | 30039350 | 13821500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1204 | PUSKESMAS PARANG | 10512122000 | 60795090 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD Puskesmas Parang | 3899500 | 2223000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1205 | PUSKESMAS PARANG | 10512126000 | 60274930 | Belanja Perlengkapan Dinas (Silpa) | 8915400 | 8440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1206 | PUSKESMAS PARANG | 10512127000 | 60274868 | Belanja ATK (Silpa) | 4770000 | 2100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1207 | PUSKESMAS PARANG | 10512128000 | 59430698 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Parang | 1366750 | 1200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1208 | PUSKESMAS PARANG | 10512129000 | 59430327 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer BLUD Puskesmas Parang | 9231250 | 2730000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1209 | PUSKESMAS PARANG | 10512131000 | 59428242 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 11198450 | 11100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1210 | PUSKESMAS PARANG | 10512132000 | 57014841 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Parang | 7795000 | 4805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1211 | PUSKESMAS PARANG | 10512134000 | 54934425 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium BLUD Puskesmas Parang | 1860000 | 620000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1212 | PUSKESMAS PARANG | 10512135000 | 54926265 | Belanja Alat Laboratorium BLUD Puskesmas Parang | 285450 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1213 | PUSKESMAS PARANG | 10512141000 | 60795606 | Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 89162000 | 41611715 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1214 | PUSKESMAS PARANG | 10512144000 | 60795366 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang | 48246000 | 24134500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1215 | DINAS TENAGA KERJA | 10513389000 | 54632320 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 21000000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1216 | KECAMATAN SUKOMORO | 10513931000 | 54109570 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 291500 | 286000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1217 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10513988000 | 59013088 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat lokmin dan linsek(operasional) | 4732500 | 1585625 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1218 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10514535000 | 56763020 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Photocopy Sekretariat) | 1351000 | 1351000 | 1351000 | 1351000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1219 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10514567000 | 57102051 | Renovasi Gedung OK | 582000000 | 440042960 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1220 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10514592000 | 57098665 | Pengembangan Ruang CT Scan | 375000000 | 88235700 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 341-360 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | KELURAHAN MANGGE | 10117598000 | 40868195 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 45000000 | 44700000 | Paket Sedang Berjalan |
| 342 | KELURAHAN MANGGE | 10118051000 | 40868189 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 18000000 | 4000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 343 | KELURAHAN MANGGE | 10118384000 | 38791912 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 7000000 | 960000 | Paket Sedang Berjalan |
| 344 | KELURAHAN MANGGE | 10118057000 | 40868193 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 33600000 | 11200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 345 | KELURAHAN MANGGE | 10118060000 | 40868194 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 4875000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 346 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117754000 | 39045272 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 61200000 | 25500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 347 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117749000 | 39045276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 100000000 | 33225000 | Paket Sedang Berjalan |
| 348 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117761000 | 38694984 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD) | 15000000 | 7500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 349 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117742000 | 39045280 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 10800000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
| 350 | KELURAHAN KARANGREJO | 10117747000 | 39045277 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 9500000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 351 | DINAS KESEHATAN | 10164894000 | 40903459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.03.0001 | 27320000 | 720000 | Paket Sedang Berjalan |
| 352 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Sedang Berjalan |
| 353 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10094672000 | 39314576 | Belanja Lembur (PEP - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 45816000 | 9937800 | Paket Dibatalkan |
| 354 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10171900000 | 39047273 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - OSN) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 355 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172851000 | 41100949;41102300 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - Pelatih/Pembina FLS2N O2SN OSN) | 107400000 | 107400000 | Paket Selesai |
| 356 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10145784000 | 39367129 | Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 7200000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 357 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172666000 | 39047275;39047277;39047797;39047798 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - O2SN dan FLS3N) | 135000000 | 135000000 | Paket Selesai |
| 358 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181620000 | 39369555 | Belanja Lembur - Evaluasi dan Verifikasi kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 2380000 | 2380000 | Paket Selesai |
| 359 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10178893000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 2700000 | Paket Dibatalkan |
| 360 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153342000 | 40850898 | Belanja Lembur (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 8358000 | 8358000 | Paket Selesai |