MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,521-2,540 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243385000 | 54036995 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 28 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2522 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243387000 | 54036616 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO1 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2523 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243389000 | 54036791 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO2 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2524 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243391000 | 54036900 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO3 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2525 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243393000 | 54037010 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO4 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2526 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243395000 | 54037164 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO5 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2527 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243401000 | 54037271 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO6 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2528 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243402000 | 54037416 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO7 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2529 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243404000 | 54037509 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO8 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2530 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243406000 | 54037611 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO9 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2531 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243409000 | 54037770 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO10 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2532 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243410000 | 54037875 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO11 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2533 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243445000 | 54703624 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 13059138230 | 10125732026 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2534 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243447000 | 54703625 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Telepon | 2400000 | 689860 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2535 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243449000 | 54703626 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Air | 15251250 | 7707750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2536 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243463000 | 54515304 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 63589600 | 44472219 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2537 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243473000 | 54507180 | (Sekretariat) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 14800000 | 9023400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2538 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243480000 | 54712487 | (Sekretariat) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4365000 | 1990000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2539 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10244913000 | 57519427 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sinkronisasi RHK dan Ekin (PEP - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 2199000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2540 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10249349000 | 57806064 | Belanja Bahan Komputer Kegiatan ATS (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 205900 | 205900 | 205900 | 205900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 361-380 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059494000 | 36070369 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 105060000 | 97920000 | Paket Selesai |
| 362 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059575000 | 38118852 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 64920000 | 63840000 | Paket Selesai |
| 363 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059852000 | 38407081 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (SILPA BLUD - Puskesmas Panekan) | 143073680 | 143073680 | Paket Selesai |
| 364 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059526000 | 36071963 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 365 | PUSKESMAS PANEKAN | 3684255 | 36606919 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Panekan) | 1511559400 | 713180053 | Paket Selesai |
| 366 | PUSKESMAS PANEKAN | 3295255 | 36051204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -(Puskesmas Panekan - op) | 36710000 | 19940000 | Paket Selesai |
| 367 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10048212000 | 38100989 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4500000 | 1900000 | Paket Selesai |
| 368 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4066255 | 36082750 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2400000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 369 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4059255 | 36082667 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 23460000 | 12740000 | Paket Selesai |
| 370 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4081255 | 36083234 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49900000 | 46490000 | Paket Selesai |
| 371 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10062635000 | 35975972 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 372 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4080255 | 36082320 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2400000 | 2160000 | Paket Selesai |
| 373 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4064255 | 38100893 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 57570000 | 38640000 | Paket Selesai |
| 374 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4068255 | 36082803 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7680000 | 2100000 | Paket Selesai |
| 375 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4079255 | 36082259 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3800000 | 3800000 | Paket Selesai |
| 376 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4069255 | 36082830 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1620000 | 1620000 | Paket Selesai |
| 377 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4022255 | 38100422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8280000 | 5760000 | Paket Selesai |
| 378 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4067255 | 36082772 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9600000 | 2220000 | Paket Selesai |
| 379 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4078255 | 36082353 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 380 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4077255 | 38100922 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 19800000 | 15220000 | Paket Selesai |