MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 261-280 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5134255 | 47663075 | Pembantu Juru 17 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 262 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5135255 | 48657190 | Belanja Pemeliharaan Sarana Telepon (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 19900000 | 19900000 | 19900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 263 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5136255 | 47659113 | Pekerja 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 22950000 | 21211500 | 14409500 | 14409500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 264 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5137255 | 47660658 | Pekerja UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 148500000 | 144900500 | 107491290 | 107491290 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 265 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5138255 | 47891214 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 266 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5139255 | 48656639 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 8108000 | 8108000 | 8108000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 267 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5140255 | 48654746 | Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 9980000 | 9980000 | 9980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 268 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5141255 | 48654241 | Belanja Jasa Pencucian (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12470000 | 12470000 | 12470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 269 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5142255 | 48653872 | Belanja Jasa Pertukangan dan tenaga Kerja (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 270 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5143255 | 48469519 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja SEKRE | 375570 | 375570 | 375570 | 375570 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 271 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5144255 | 48653028 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Domestik (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 272 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5145255 | 48470818 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 996600 | 996600 | 996600 | 996600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 273 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5146255 | 48651731 | Belanja Perlengkapan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4416000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 274 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5147255 | 48650962 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 54000000 | 51927000 | 51927000 | 51927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 275 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5148255 | 48467921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9022250 | 9022250 | 9022250 | 9022250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 276 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5149255 | 47891213 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 277 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5150255 | 48603853 | Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12040000 | 3865000 | 3865000 | 3865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 278 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5151255 | 51878921 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 279 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5153255 | 47619584 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Jejeruk | 29640000 | 26969800 | 26969800 | 26969800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 280 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5154255 | 47891211 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 2209400 | 2178000 | 2178000 | 2178000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 361-380 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059494000 | 36070369 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 105060000 | 97920000 | Paket Selesai |
| 362 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059575000 | 38118852 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 64920000 | 63840000 | Paket Selesai |
| 363 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059852000 | 38407081 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (SILPA BLUD - Puskesmas Panekan) | 143073680 | 143073680 | Paket Selesai |
| 364 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059526000 | 36071963 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 365 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 3684255 | 36606919 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Panekan) | 1511559400 | 713180053 | Paket Selesai |
| 366 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 3295255 | 36051204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -(Puskesmas Panekan - op) | 36710000 | 19940000 | Paket Selesai |
| 367 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10048212000 | 38100989 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4500000 | 1900000 | Paket Selesai |
| 368 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4066255 | 36082750 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2400000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 369 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4059255 | 36082667 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 23460000 | 12740000 | Paket Selesai |
| 370 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4081255 | 36083234 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49900000 | 46490000 | Paket Selesai |
| 371 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10062635000 | 35975972 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 372 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4080255 | 36082320 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2400000 | 2160000 | Paket Selesai |
| 373 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4064255 | 38100893 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 57570000 | 38640000 | Paket Selesai |
| 374 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4068255 | 36082803 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7680000 | 2100000 | Paket Selesai |
| 375 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4079255 | 36082259 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3800000 | 3800000 | Paket Selesai |
| 376 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4069255 | 36082830 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1620000 | 1620000 | Paket Selesai |
| 377 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4022255 | 38100422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8280000 | 5760000 | Paket Selesai |
| 378 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4067255 | 36082772 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9600000 | 2220000 | Paket Selesai |
| 379 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4078255 | 36082353 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 380 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4077255 | 38100922 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 19800000 | 15220000 | Paket Selesai |