
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 521-540 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5467255 | 48455414 | Belanja Tagihan Telepon SEKRE | 2730000 | 603539 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
522 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5468255 | 47760903 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Goodie Bag (SDP) | 6337500 | 6337500 | 6337500 | 6337500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
523 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5469255 | 46948188 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
524 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5470255 | 48330448 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (IKP-HUMAS) | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
525 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5471255 | 48331372 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (IKP-HUMAS) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
526 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5472255 | 48331197 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (IKP-HUMAS) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
527 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5473255 | 48023854 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 149730120 | 149174010 | 149174010 | 149174010 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
528 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5474255 | 46771001 | Belanja Uji Kualitas Air dan Udara (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 165600000 | 148165020 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
529 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5475255 | 46752102 | Belanja Pemeliharaaan Pompa IPAL (Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) | 20000000 | 19999890 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
530 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5476255 | 46735606 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 1227500 | 1227500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
531 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5477255 | 48455031 | Belanja Tagihan Air SEKRE | 4687500 | 3229250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
532 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5478255 | 51909542 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11197750 | 11197750 | 11197750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
533 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5479255 | 51908407 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15697500 | 15697500 | 15697500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
534 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5480255 | 51908556 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8155000 | 8155000 | 8155000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
535 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5481255 | 51908779 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1649250 | 1649250 | 1649250 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
536 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5482255 | 51908951 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1734200 | 1734200 | 1734200 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
537 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5484255 | 51909071 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
538 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5485255 | 51909234 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6377950 | 6377950 | 6377950 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
539 | PUSKESMAS PANEKAN | 5486255 | 48734964 | Belanja Tagihan Air (BLUD - Puskesmas Panekan) | 56000000 | 16433500 | 16433500 | 16433500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
540 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5487255 | 51909029 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 12390000 | 12390000 | 12390000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 361-380 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4080255 | 36082320 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2400000 | 2160000 | Paket Sedang Berjalan |
362 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4081255 | 36083234 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49900000 | 46490000 | Paket Sedang Berjalan |
363 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10048212000 | 38100989 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4500000 | 1900000 | Paket Sedang Berjalan |
364 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
365 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
366 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
367 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Sedang Berjalan |
368 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Sedang Berjalan |
369 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Sedang Berjalan |
370 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Sedang Berjalan |
371 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Sedang Berjalan |
372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Sedang Berjalan |
373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
375 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
376 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
377 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
378 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
379 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
380 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |