MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 701-720 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10325140000 | 56948544 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gonggang | 21460000 | 14705000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 702 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 703 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500586;54500588;54500587 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 109223000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 704 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 59431727;54852061 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 705 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 59430128;59429842;54924692 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 706 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 707 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 165712290 | 95563365 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 708 | PUSKESMAS PARANG | 10325289000 | 57023654 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 60270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 709 | KELURAHAN SARANGAN | 10325299000 | 59687817 | Belanja Modal Alat Dapur (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 5446271 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 710 | KELURAHAN SARANGAN | 10325305000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 711 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325332000 | 56931655 | Tenaga Kebersihan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 712 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325333000 | 56931407 | Tenaga Keamanan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 713 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325341000 | 53964415 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kel.Mranggen | 304600 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 714 | KELURAHAN SARANGAN | 10325347000 | 56607677 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 8775000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 715 | KELURAHAN SARANGAN | 10325351000 | 56607535 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 4062850 | 1924500 | 1924500 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 716 | KELURAHAN SARANGAN | 10325361000 | 56607479 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 2315570 | 1198900 | 1198900 | 1190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 717 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10325363000 | 56026747 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Puskesmas Karangrejo( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 29900000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 718 | KELURAHAN SARANGAN | 10325368000 | 56607439 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 32399500 | 17565000 | 17565000 | 17565000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 719 | KELURAHAN SARANGAN | 10325424000 | 56562016 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 20917500 | 20574900 | 20574900 | 20574900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 720 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10325473000 | 54463580 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Perbanyakan Benih) | 15143200 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 361-380 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175584000 | 39061308 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 200000000 | 200000000 | Paket Selesai |
| 362 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10182617000 | 39366075 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - Verifikasi TPG (PTK - Perhitungan dan Pemetaan PTK) | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 363 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175857000 | 41143685 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - Bimtek Operator Dapodik (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 13400000 | 5400000 | Paket Dibatalkan |
| 364 | DINAS KESEHATAN | 10166167000 | 40904929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.01.0001 | 11000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 365 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175891000 | 41143685 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - Bimtek Operator Dapodik (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 13400000 | 11400000 | Paket Selesai |
| 366 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181595000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 367 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174811000 | 40853741 | Belanja Lembur (UP - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan) | 25200000 | 17082000 | Paket Dibatalkan |
| 368 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172618000 | 39045946 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD - Gerakan Sekolah Sehat - Hadiah Lomba Kader Tiwisada) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 369 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10094788000 | 39314576 | Belanja Lembur PEP - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 45816000 | 37056000 | Paket Selesai |
| 370 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153339000 | 39077533 | Belanja Lembur (PAUD - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 2046000 | 2046000 | Paket Selesai |
| 371 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118805000 | 39339717 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 8100000 | 8100000 | Paket Selesai |
| 372 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181639000 | 39343881 | Belanja Lembur - Peningkatan mutu Guru,KS,Pengawas (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 9520000 | 9500000 | Paket Selesai |
| 373 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118788000 | 39339719 | Belanja Lembur (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 10800000 | 7542000 | Paket Selesai |
| 374 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153335000 | 39340098 | Belanja Lembur (PNF - Rehabilitasi Sedang/Ringan Kesetaraan) | 2910000 | 2910000 | Paket Selesai |
| 375 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10145764000 | 39367130 | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 376 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175377000 | 41143841 | Belanja Beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 500000000 | 498000000 | Paket Selesai |
| 377 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172176000 | 39047799 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - OSN) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 378 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175578000 | 39061305 | Juri/Wasit (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 60000000 | 60000000 | Paket Selesai |
| 379 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172636000 | 39047628 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP - Hadiah Lomba - Gerakan Sekolah Sehat) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 380 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174267000 | 41101023 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Pelatih/Pembina FLS3N) | 4900000 | 4900000 | Paket Selesai |