MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 961-980 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5980255 | 47696492 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4907500 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 962 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5981255 | 47696496 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 900000 | 450000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 963 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5988255 | 48428026 | Belanja Tagihan Air (KB) | 7560000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 964 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5989255 | 51987193 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66660000 | 46460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 965 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5991255 | 46688837 | Belanja Tagihan Listrik/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 25160044 | 18766500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 966 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5992255 | 46688836 | Belanja Tagihan Air/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 4340000 | 2597750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 967 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5993255 | 46688835 | Belanja Tagihan Telepon/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 499950 | 486692 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 968 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5994255 | 48904505 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3170000 | 546000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 969 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 5995255 | 48904521 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2328700 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 970 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5996255 | 48428150 | Belanja Tagihan Listrik (KB) | 19439016 | 2194000 | 2194000 | 2170000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 971 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5997255 | 46774443 | Belanja Tagihan Air | 3004000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 972 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5998255 | 46774442 | Belanja Tagihan Telepon | 643650 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 973 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5999255 | 46774441 | Belanja Tagihan Listrik | 11352350 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 974 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 6000255 | 46773416 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 4000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 975 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6001255 | 48428026 | Belanja Tagihan Air (KB) | 7560000 | 2211000 | 2211000 | 2211000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 976 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 6002255 | 46773415 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 30966600 | 30900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 977 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 6007255 | 52482181 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 12969600 | 12812000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 978 | 2024 | PUSKESMAS PONCOL | 6008255 | 51894561 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1140912200 | 554113289 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 979 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6015255 | 48428150 | Belanja Tagihan Listrik (KB) | 19439016 | 6926000 | 6926000 | 6926000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 980 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6016255 | 48428384 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (KB) | 86400000 | 13138314 | 13138314 | 13138314 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 361-380 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059494000 | 36070369 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 105060000 | 97920000 | Paket Selesai |
| 362 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059575000 | 38118852 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 64920000 | 63840000 | Paket Selesai |
| 363 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059852000 | 38407081 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (SILPA BLUD - Puskesmas Panekan) | 143073680 | 143073680 | Paket Selesai |
| 364 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10059526000 | 36071963 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 365 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 3684255 | 36606919 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Puskesmas Panekan) | 1511559400 | 713180053 | Paket Selesai |
| 366 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 3295255 | 36051204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -(Puskesmas Panekan - op) | 36710000 | 19940000 | Paket Selesai |
| 367 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10048212000 | 38100989 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4500000 | 1900000 | Paket Selesai |
| 368 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4066255 | 36082750 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2400000 | 2400000 | Paket Selesai |
| 369 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4059255 | 36082667 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 23460000 | 12740000 | Paket Selesai |
| 370 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4081255 | 36083234 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49900000 | 46490000 | Paket Selesai |
| 371 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10062635000 | 35975972 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 372 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4080255 | 36082320 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2400000 | 2160000 | Paket Selesai |
| 373 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4064255 | 38100893 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 57570000 | 38640000 | Paket Selesai |
| 374 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4068255 | 36082803 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7680000 | 2100000 | Paket Selesai |
| 375 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4079255 | 36082259 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3800000 | 3800000 | Paket Selesai |
| 376 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4069255 | 36082830 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1620000 | 1620000 | Paket Selesai |
| 377 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4022255 | 38100422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8280000 | 5760000 | Paket Selesai |
| 378 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4067255 | 36082772 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9600000 | 2220000 | Paket Selesai |
| 379 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4078255 | 36082353 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 380 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4077255 | 38100922 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 19800000 | 15220000 | Paket Selesai |