
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,821-1,840 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1822 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1823 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1824 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1825 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1826 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | (not set) | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1827 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1828 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1829 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143229000 | 53250467 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 750800 | 672000 | 672000 | 672000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1830 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143429000 | 53081044 | BELANJA BARANG KANTOR DAN BMHP | 53841650 | 53841650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1831 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143432000 | 53367058 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 25872900 | 25396800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1832 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10143440000 | 48761162 | BELANJA LISTRIK, AIR TELFON. BBM | 36881000 | 24597599 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1833 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10143663000 | 53836756 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Modena) | 35000000 | 32943750 | 32943750 | 32943750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1834 | PUSKESMAS TAJI | 10144290000 | 53014169 | Pengisian Tabung Gas/Oksigen | 3950000 | 3565098 | 3565098 | 3565098 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1835 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10144688000 | 48094253 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3920000 | 3905000 | 3905000 | 3905000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1836 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10144933000 | 47699136 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1837 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10144986000 | 52983200 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 19626200 | 19607500 | 19607500 | 19607500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1838 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10145009000 | 48184500 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1839 | PUSKESMAS TAJI | 10145695000 | 53249229 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5281850 | 5159350 | 5159350 | 5159350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1840 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10145713000 | 47699576 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6493000 | 6272000 | 6272000 | 6272000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 361-380 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4080255 | 36082320 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2400000 | 2160000 | Paket Sedang Berjalan |
362 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4081255 | 36083234 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 49900000 | 46490000 | Paket Sedang Berjalan |
363 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10048212000 | 38100989 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4500000 | 1900000 | Paket Sedang Berjalan |
364 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
365 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
366 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
367 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Sedang Berjalan |
368 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Sedang Berjalan |
369 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Sedang Berjalan |
370 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Sedang Berjalan |
371 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Sedang Berjalan |
372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Sedang Berjalan |
373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
375 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
376 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
377 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
378 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
379 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
380 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |