MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,141-2,160 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157405000 | 53204916 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 27000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2142 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10157426000 | 47578039 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (PTK - Monev dan Verifikasi Sertifikasi) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2143 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157457000 | 53204892 | Belanja Narasumber / Instruktur - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 15850000 | 8950000 | 8950000 | 8950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2144 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10157485000 | 52999218 | Belanja Sewa Hotel | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2145 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157567000 | 48185082 | Jasa Lainnya | 25000000 | 24309000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2146 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157603000 | 48184420 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2147 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157614000 | 53183613 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Operasional Pelayanan Puskesmas | 31921850 | 31912150 | 31912150 | 31912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2148 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157629000 | 48184421 | Biaya Penginapan Tamu | 3984000 | 2800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2149 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10157635000 | 53655754 | Belanja ATK, Materai, Bahan Komputer (P) - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD | 1062750 | 1062750 | 1062750 | 1062750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2150 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157660000 | 48184409 | Jasa Lainnya | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2151 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157663000 | 53249393 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 30239064 | 9626306 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2152 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157666000 | 52928556 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 600000 | 113862 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2153 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157672000 | 53204559 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas -Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13640000 | 10219600 | 10219600 | 10219600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2154 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157762000 | 52928448 | Belanja Paket/ Pengiriman (BLUD) | 2400000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2155 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157795000 | 53238643 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 7500000 | 2270510 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2156 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157804000 | 53184868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelyanan Kesehatan Ibu Hamil | 16811800 | 16776000 | 16776000 | 16776000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2157 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10157818000 | 54312395 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8988000 | 8979250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2158 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157827000 | 52927217 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (BLUD) | 34680000 | 28441400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2159 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157859000 | 53204480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1350000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2160 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157873000 | 51028241 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat | 4620000 | 4617900 | 4617900 | 4617900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |