MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,261-2,280 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163351000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2262 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163375000 | 53204495 | Belanja Makan dan MInum Aktivitas Lapangan | 8197600 | 1534000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2263 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163378000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 10530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2264 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163415000 | 53206341;53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1,Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 53905382 | 4501794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2265 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163421000 | 53206223 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 2250897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2266 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163427000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2267 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163430000 | 53553056 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 3456000 | 3400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2268 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163434000 | 53261500 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5538700 | 5536800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2269 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163435000 | 53261648 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 11717539 | 11621000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2270 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163438000 | 53261848 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2271 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163439000 | 53226415 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 20000000 | 2850000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2272 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163440000 | 53261764 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5000000 | 2452500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2273 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163441000 | 53261428 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 3660300 | 2806556 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2274 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163450000 | 53204353 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 284377697 | 444000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2275 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163451000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 870000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2276 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163454000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2277 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163461000 | 53416933;53416866 | Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja Bahan Cetak | 96653345 | 6333000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2278 | KELURAHAN SARANGAN | 10163939000 | 51859469 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 600000 | 514200 | 514200 | 514200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2279 | KELURAHAN SARANGAN | 10163944000 | 48812913 | Belanja bahan untuk pelatihan PKK | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2280 | KELURAHAN SARANGAN | 10163948000 | 48352288 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |