MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,321-2,340 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | SEKRETARIAT DPRD | 10519357000 | 53518865 | Belanja Tagihan Listrik | 362651274 | 334181347 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2322 | SEKRETARIAT DPRD | 10519381000 | 46837226 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18000000 | 14204500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2323 | SEKRETARIAT DPRD | 10519494000 | 46837231 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 10000000 | 7210000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2324 | SEKRETARIAT DPRD | 10519518000 | 46837232 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 29955000 | 22543200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2325 | SEKRETARIAT DPRD | 10519537000 | 46837233 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 26250000 | 26250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2326 | SEKRETARIAT DPRD | 10519563000 | 46837234 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 8730000 | 8250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2327 | KECAMATAN KARAS | 10520580000 | 47605763 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 6750000 | 900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2328 | KECAMATAN KARAS | 10520759000 | 53286530 | Belanja Tagihan Listrik | 13818640 | 853040 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 2329 | SEKRETARIAT DPRD | 10521603000 | 51130890 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 61140400 | 54831800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2330 | SEKRETARIAT DPRD | 10521658000 | 53518922 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 60750000 | 48586790 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2331 | SEKRETARIAT DPRD | 10521722000 | 53518925 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 51516000 | 46929772 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2332 | SEKRETARIAT DPRD | 10521770000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2333 | KECAMATAN KARAS | 10521772000 | 47455928 | Belanja Tagihan Telepon | 1141200 | 752292 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2334 | SEKRETARIAT DPRD | 10521788000 | 46838686 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 140000000 | 113579314 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2335 | SEKRETARIAT DPRD | 10521825000 | 53519844 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 16000000 | 5442800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2336 | SEKRETARIAT DPRD | 10521862000 | 53558721 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 167699150 | 122718350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2337 | SEKRETARIAT DPRD | 10521929000 | 46838621 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 124900000 | 113579314 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2338 | SEKRETARIAT DPRD | 10521986000 | 53558721 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 167699150 | 122718350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2339 | SEKRETARIAT DPRD | 10522013000 | 53565542 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 23800000 | 22883600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2340 | SEKRETARIAT DPRD | 10522065000 | 46840067 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 524250 | 450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |