MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,541-2,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250031000 | 57812261 | Belanja ATK ANBK dan PKH (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 1202900 | 1202900 | 1202900 | 1202900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2542 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250034000 | 57809982 | Belanja Bahan Komputer Asesmen Nasional (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 382500 | 382500 | 382500 | 381000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2543 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250035000 | 57807340 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Insentif PAUD (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 965900 | 965900 | 965900 | 965900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2544 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250037000 | 57814230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 1089450 | 1089450 | 1089450 | 1089450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2545 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250038000 | 57815658 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 1407700 | 1407700 | 1407700 | 1407700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2546 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250045000 | 57811060 | Belanja ATK (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 342750 | 342750 | 342750 | 342750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2547 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250046000 | 57815305 | Photo Copy (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 492800 | 492800 | 492800 | 492800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2548 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10250047000 | 57817284 | Cetak Backdrop/Banner (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2549 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251108000 | 57821707 | Belanja Bahan Cetak (Penyusunan Dokumen Perencanaan) | 1000000 | 675000 | 675000 | 675000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2550 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251112000 | 57820049 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas APAR (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5192300 | 5129300 | 5129300 | 5129300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2551 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251114000 | 57820580 | Belanja Alat Tulis Kantor ((Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL | 6639300 | 4239300 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2552 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10251117000 | 57819798 | Belanja Karangan Bunga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 6624000 | 3500000 | 700000 | 700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2553 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251454000 | 54555095 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 5520000 | 1172000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2554 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251492000 | 54555094 | Air Mineral (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 3891500 | 645000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2555 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251574000 | 54555088 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 22380000 | 460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2556 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10251589000 | 54555089 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 91770000 | 18954950 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2557 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10251653000 | 57769269 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 552100 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2558 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10251677000 | 57806213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2559 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10251693000 | 57806478 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 628000 | 628000 | 628000 | 628000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2560 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10251698000 | 57806594 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |