MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,641-2,660 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | KELURAHAN SARANGAN | 10261772000 | 56487650 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2642 | KELURAHAN SARANGAN | 10261822000 | 56489410 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 8750000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2643 | KELURAHAN SARANGAN | 10261919000 | 55734450 | Belanja Tagihan Listrik | 5100000 | 431651 | 431651 | 431651 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2644 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10262106000 | 54635679 | Belanja Paket/Pengiriman (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 9000000 | 4532665 | 2208298 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2645 | KELURAHAN SARANGAN | 10262123000 | 55734451 | Belanja Tagihan Telepon | 400000 | 51732 | 51732 | 51732 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2646 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10262193000 | 57614835 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 420000 | 340000 | 340000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2647 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262440000 | 53807985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6307850 | 2088200 | 2088200 | 2080000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2648 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262458000 | 53807988 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2649 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10262468000 | 56986213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 308700 | 308700 | 308700 | 308700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2650 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10262469000 | 53807991 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1680000 | 1340000 | 1005000 | 1005000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2651 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262657000 | 54513916 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22000000 | 16700000 | 16700000 | 16700000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2652 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262659000 | 54546653 | Belanja Telepon - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1000000 | 275853 | 275853 | 275853 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2653 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262661000 | 54546747 | Belanja Air - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 15000000 | 8212500 | 8212500 | 8212500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2654 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262665000 | 54546825 | Belanja Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 35000000 | 26880634 | 26880634 | 26880634 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2655 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262679000 | 54525753 | Belanja Pengisian Tabung Oksigen - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4000000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2656 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262683000 | 54543177 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4475000 | 4055000 | 1050000 | 1050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2657 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262684000 | 54544753 | Belanja Jasa Ahli/Instruktur/Narasumber- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13700000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2658 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262686000 | 54546379 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 25700000 | 11950000 | 11950000 | 11950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2659 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262688000 | 56092863 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 8000000 | 7993500 | 7993500 | 7993500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2660 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10262699000 | 56092349 | Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 50400000 | 19575000 | 4725000 | 4725000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |